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老师,您好,上月我们多付了一笔款项对方也开出了增值税发票作了抵扣,这个月查出来后退款也对公账退回,进项转出要怎么做

2021-11-23 10:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-23 10:58

关键是上月的分录是怎么做的?

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快账用户1862 追问 2021-11-23 11:00

付款时:借 应付账款 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 银行存款

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齐红老师 解答 2021-11-23 11:03

借 银行存款  贷 应交税费-应交增值税-进项税额 转出     应付账款

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快账用户1862 追问 2021-11-23 11:18

需要把发票联附在这个月的单据里吗

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齐红老师 解答 2021-11-23 11:20

是的,任何凭证都要有附件的啊

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关键是上月的分录是怎么做的?
2021-11-23
你好你根据对应开红字发票做借库存商品 负数,,进项税额 负数,贷应付账款 负数 没有退不能全额开红字发票给你们,只对你们退部分开
2021-06-01
你这样描述很乱。你把上面写过的所有分录提供一下吧。
2023-12-18
你好这样不交税是对的 
2021-03-13
借库存商品负数 贷应付账款负数 应交税费应交增值税进项税额转出
2023-09-13
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