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老师,我们上个月有个成本票3万元 ,收到专票了 付了3万 且做了进账抵扣,这个月开了红字信息表给对方了 对方把钱退我们了 这个月这笔我们怎么做进项税转出分录

2023-09-13 14:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-13 14:15

借库存商品负数 贷应付账款负数 应交税费应交增值税进项税额转出

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快账用户8333 追问 2023-09-13 14:18

月底进项税转出 要结转至应交增值税吗

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齐红老师 解答 2023-09-13 14:19

这个结转增值税的时候一起结账就行

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相关问题讨论
借库存商品负数 贷应付账款负数 应交税费应交增值税进项税额转出
2023-09-13
你好,对的是的,红虫值钱的你之前申报了进项转出需要去税务局更正。
2021-12-29
同学你好 借,应交税费一应增一进项,负数 贷,应付账款等,负数 在申报时填入进项税额转出项中;
2021-02-07
你好,红冲的这个,按照反方向做收入 重新开具的按照收入重新做账的
2023-09-28
负数发票 借应付账款, 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出, 蓝字发票 借库存商品 应交税费、应交增值税进项, 贷应付账款。
2023-06-04
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