你好,对的是的,那你可以把这个科目做平了,做平了之后,你开始加税合计度。
你好,老师,我是这么一个情况,我们属于新企业,以前内账是和外账的原材料入库处理方式一样,价税分离做账的,后面内账就是含税入账的,也就是我现在内账上还有80万的税额挂账的,实际库存 已经消耗了,我该怎么处理才最合适
你好,一般纳税人内账会计做账账务是否不需要价税分离?之前的账务上有做了价税分离,存在了应交税费怎么处理?
老师 你好 4.1之前 小规模纳税人开票做账需要价税分离嘛 贷应交税费—应交增值税(按1%的点分)
老师公司之前是小规模购进产品是专票当时价税合计做账了中间升的一般纳税人现在是之前的发票我现在抵扣了,是不是要把当时的凭证调成价税分离的状态,怎么做分录我不会
以前是小规模,现在变成了一般纳税人,以前的采购发票在变成一般纳税人的时候才开的13个点的进项专票。以前按含税价做了成本,现在是不是要调账价税分离,不含税价做成本,税费做税金?数量不变,金额怎么调?
速达软件里做账,小规模销售的时候,不需要做销售开单么,直接做凭证就行了吗
那小规模销售的时候,在速达财务软件里,销售了什么货物,也要进行销售开单么
我公司2024年开具一张34万的对应项目的普通发票给甲方,但是25年跟甲方结算这个项目工程量实际没有那么多,只有30万,因为我们跟甲方签订有两个项目,另一个项目甲方还没打完工程款,我们就退4万给甲方,甲方又把4万按照另一项目备注项目名称打给我们,我红冲上一年的发票34万,然后开一张30万的发票,和一张4万的另一项目的发票,4万是按照今年收入入账的,结转成本。但是上一年的红冲34万,和再开的30万,应该怎么入账,我公司是小企业会计准则。怎么做账比较合理,而且会计分录直接就是入收入和银行存款,我应该怎么做账呢。
三个月做一次账,在财务软件就是把一到三月的账,都做到第三个月里对吗,然后四五六,做到六月里,如果四月没有业务,在财务软件直接就空结账到六月吗
老师,请问下,E表,我框选列表,查看有多少行,多少列,怎么操作呀?
老师好,我公司布一固定资产,原值100万,净残值5%,折旧年限10年。本月拆除了部分固定资产,价值5万。到本月共计提8个月,已提折旧额63333.36元。剩余112个月如何重新计提折旧?谢谢!
单位帮职工缴纳养老保险和医疗保险等费用个人部分和单位部分怎么入账?
碎石加工劳务分包属于建筑工程吗?如果不是,税率是多少?
老师,在8月开了增值税专用发票,然后8月红冲,重新开票,需要把之前开的发票做账务处理然后红冲重新写分录吗,当时没有做账务处理
老师,政府补贴办公经费当年未做账,跨年补记账,怎么处理
存在将近20万的税费,我该如何做平?
好,具体的是哪一个科目?
应交税费-应交增值税(进项税)
你好,借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项转出,还有其他的哪个有余额?
我们采购是进口商品,是全额缴税的,我们还有剩余的都是待抵扣销项的,如何做平?
你好,你能写一下之前完整的分录吗?你有进项的话,你的销项是怎么作品的?
老师,我现在不就是在咨询你吗?
我需要你之前发生额的分录。看一下具体的是什么原因,只有进项的,没有销项,还没有转出未交增值税的。
如果你都没有结转的话,你的销项进项,还有转出未交增值税都有余额,才对完整的分录,你看一下这个。 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
不知是否明白我的提问,目前我们企业存在的税费都是已付的进项,接下来要价税合并我需如何做平
确认收入的收入是借银行存款贷主营业务收入。
没有做你的销项吗?是这个意思吗?
是的,基本只有进项没有销项
借管理费用或者是主营业务成本贷应交税费应交增值税进项。
20万能轻易这样做吗?
可以的,可以这么做的。
问题是我们的业务不大,怎么做会导致本月的利润下滑
甚至亏损严重
那你能反结账修改之前的月份吗?
每个月的借主营业务成本管理费用,应交税费应交增值税进项贷银行存款,这个分录修改一下,改成借管理费用贷,银行存款直接加税合计来做。
不能,公司的报表是提交到股东手上的,还有很好的解决方案吗?
挂着 每个月结转一部分