你好,对的是的,那你可以把这个科目做平了,做平了之后,你开始加税合计度。

你好,老师,我是这么一个情况,我们属于新企业,以前内账是和外账的原材料入库处理方式一样,价税分离做账的,后面内账就是含税入账的,也就是我现在内账上还有80万的税额挂账的,实际库存 已经消耗了,我该怎么处理才最合适
你好,一般纳税人内账会计做账账务是否不需要价税分离?之前的账务上有做了价税分离,存在了应交税费怎么处理?
老师 你好 4.1之前 小规模纳税人开票做账需要价税分离嘛 贷应交税费—应交增值税(按1%的点分)
老师公司之前是小规模购进产品是专票当时价税合计做账了中间升的一般纳税人现在是之前的发票我现在抵扣了,是不是要把当时的凭证调成价税分离的状态,怎么做分录我不会
以前是小规模,现在变成了一般纳税人,以前的采购发票在变成一般纳税人的时候才开的13个点的进项专票。以前按含税价做了成本,现在是不是要调账价税分离,不含税价做成本,税费做税金?数量不变,金额怎么调?
老师,我还是没懂,如果公司有内外账,那个分红到底是咋分红的最后
我的初级会计证去年没有继续教育,如何补有效,谢谢
一个个人独资企业的法人,他名下只有法人一个员工,他的工资从来都是零申报,现在个人扣缴端的系统显示他有三个月没申请工资,询问此员工是否离职,那需不需要处理,还能继续零工资申报吗?
润滑脂为什么开不出来
老师,公司成立2个月购买材料和用品这些个人先垫付,月底一次性报销,老板公转私备注备用金,这怎么做帐呀??合不合规?怎样操作合法合规?
文中第三。里面既用于免税的,又用于不免税的,按道理来说不是全部都可以抵吗?怎么还按比重呢?搞不明白,能不能给我讲解一下,归纳一下?
你好老师小规模纳税人经营停车场 注册资金原是100万现在要减资成10万元怎么写公司章程 都需要什么
老师你好,我们是直播公司,做抖音和快手,现在是用小规模来避税,但是从来没有报送过数据,一直是零申报,现在要怎么做呢?
请问一下最新规定嗯,捐赠视同销售捐赠和免税。免销项税分别有哪些?帮我归类一下,可以吗?
请问商店买的大米可以开票抵扣增值税吗
存在将近20万的税费,我该如何做平?
好,具体的是哪一个科目?
应交税费-应交增值税(进项税)
你好,借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项转出,还有其他的哪个有余额?
我们采购是进口商品,是全额缴税的,我们还有剩余的都是待抵扣销项的,如何做平?
你好,你能写一下之前完整的分录吗?你有进项的话,你的销项是怎么作品的?
老师,我现在不就是在咨询你吗?
我需要你之前发生额的分录。看一下具体的是什么原因,只有进项的,没有销项,还没有转出未交增值税的。
如果你都没有结转的话,你的销项进项,还有转出未交增值税都有余额,才对完整的分录,你看一下这个。 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
不知是否明白我的提问,目前我们企业存在的税费都是已付的进项,接下来要价税合并我需如何做平
确认收入的收入是借银行存款贷主营业务收入。
没有做你的销项吗?是这个意思吗?
是的,基本只有进项没有销项
借管理费用或者是主营业务成本贷应交税费应交增值税进项。
20万能轻易这样做吗?
可以的,可以这么做的。
问题是我们的业务不大,怎么做会导致本月的利润下滑
甚至亏损严重
那你能反结账修改之前的月份吗?
每个月的借主营业务成本管理费用,应交税费应交增值税进项贷银行存款,这个分录修改一下,改成借管理费用贷,银行存款直接加税合计来做。
不能,公司的报表是提交到股东手上的,还有很好的解决方案吗?
挂着 每个月结转一部分