你好 ; 收到发票红冲暂估分录 。然后按发票来 去做账 ;差额 调整
老师,公司采购一批货,因为没有开发票,就做了暂估,用了暂估价结转了成本,现在收到发票,实际采购价比暂估的价格低,之前分录:借:库存商品6000贷:应付账款-暂估6000 结转成本:借:主营业务成本6000 贷:库存商品6000 发票价款2000,这个怎么做分录呢?
采购原材料暂估入库后,按暂估价入了成本,下个月,发票收到后,又冲减了暂估价,现在原材料有差异,(就是暂估入成本的比发票多了0.09)怎么调整原材料的差异呢
老师,原材料暂估入库数量200平方,已全部出库,现在实际到货就150平方,如果红冲,库存就出现负数,要怎么做呢?
老师,材料采购暂估入库时单价估的比较低,现在实际收到的单价高,暂估的数量就比实际收到货多,要怎么红冲呢?
老师,我原先暂估的材料数量是1270,单价是80金额101600元,现在实际入库是数量1270,单价70,金额88900,多结转12700元成本,现在怎么调?
老师请问我们4个自然人股东投资一个合伙企业,并完成了实际注资。之后4个自然人股东把股权转给3个合伙企业作为原来合伙企业的股东,请问这个情况3个合伙企业对实缴的资本金应该如何做账务处理呢?
老师,9月份发放工资时,因为有补发的工资,需要代扣个税,但是工资单没做个税的扣款项,工资就都发放给职工了,10月份申报时发现需要缴纳个税,就收取了职工的现金,存入单位账户,缴纳了个税,现在我得怎么做账啊?分录怎么写?
你好老师 需要简历制作 怎么弄?
老师,小数位数四舍五入,最后一个月倒挤,是什么意思?倒挤是什么意思?
老师请问小规模企业文化事业建设税季度销售额不超过6万免征,开票收入是全部收入还是只是广告收入不超过6万呀
老师好,网银服务费,有银行回单,没有发票,可以做费用抵企业所得税应纳税所得额吗?
接手以前账,发现财务软件应交增值税-40189.41,但是财务申报税务局留底税额为40297.44。即财务报表申报多申报留底金额108.03。请问自己的账怎样调增转人工差额分录?
老师2024年12月结转成本多结了1块钱,数字写错了,现在库存金额和账面金额差了1块钱,怎么调整呢
@董孝彬老师 我们是一般纳税人销售板材并提供工装。请问开发票可以按建筑服务9%开票吗?属于装饰服务吗?
多栏式明细账,过次页需要填写哪些项目的余额,后面的借方项目,需要一一对应的填写上吗?
库存要怎么调整呢,实际收到的数量小于暂估的?
你好 ; 去红冲暂估分录。 按实际数量 重新入库
可是原来暂估的库存全都出库了,没有库存
你好; 去反结账处理下。 不然你现在这样处理可能会导致库存负数的