借财务费用,贷银行存款。
请问一下,老师 您好,请问我司开具一张一年期的银行承兑汇兑汇票600万用于付货款给供应商,供应商收到汇票后直接办理贴现,并且我司支付给银行贴息费148633.33元,请教下这笔业务怎么做会计分录??
老师付了一个14万的承兑给供应商,实际应付应该是114622.元,供应商应该退给我们25378元,但是没有合适的承兑,所以供应商去贴现,回来扣了470的贴息,退给了我们24908。这个我怎么记账呢?让供应商给我开多少的收据合适呢?怎么记录分录?
商承兑付行为,公司收到一张商业承兑汇票100万,同时转回给对方公司90万,10万作为贴息费用,请问这个10万怎么入账,我们再把这100万作为货款给供应商的时候,供应商也会收入10万的贴息费用,这两个业务分别怎么入账!
请问付给供应商的承兑贴息费怎么做分录??
老师好,请问一下买承兑后别人给的贴息怎么做分录啊,还有卖承兑的怎么做分录老师
老师,我们是私立学校,一年学费是8500,国家规定是免税收入,但是税务局说我们超计划招生,超计划部分要征收增值税,那我交税的话8500是含税价还是不含税价
老师,我们是一般纳税人,别人在我们家代加工,有一点进项,对方需要开发票,大概收多少税点合适
老师,审计的时候没有做重分类,现在税务局调查,要求做重分类,但是重分类就不符合小微企业了,这样,就要补税了,还有其他办法吗?
电子税务局修改了23年度的财务报表和23年度的企业所得税汇算清缴,24年度企业所得税季报改不了,于是就只改了24年度的所得税汇算清缴,24年度的财务报表需要每个季度更正吗,还是直接改24年度的财务报表?
老师,单位每天做2-3个产品,而且都在同一时间做的,有些产品用到的机器会少一点,有些产品用到的机器会多一点,那这个电费怎么分摊
老师你好,请问制造业又是进出口,加计底减如何算
老师完税证明比增值税申报表上少2分钱,分录以哪个为准
老师你好,请问制造业又是进出口,加计底减如何算
老师,请问员工在其他公司领工,现在在我们公司也领工资,那个人所得税App还需要填专项附加扣除吗?如果不填,工资又要扣个税怎么办呢?
请问这财务报表,我们需要做营业收入500万交给银行,怎么调整这两张表,收入500万,净利润一般多少
无论金额多大都是财务费用吗
你好,对的是的,是这么做的。
好的,谢谢
不用客气工作愉快。