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老师好,政府机构组建了一个项目指挥部,经济来源于政府下拨的工作经费,实行独立核算,无收益,采购办公室装修及购买办公家具,金额比较大,会先付预付款,这时用预付账款挂账是否可行?还是支付多少按多少直接出账?

2021-11-23 16:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-23 16:45

你好,可以用预付账款挂账

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快账用户5817 追问 2021-11-23 16:50

用预付账款挂账,月末结余数很有可能出现负数。年末结转事业基金也有可能是负数了

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齐红老师 解答 2021-11-23 16:51

预付账款挂账,等着发票才冲销

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快账用户5817 追问 2021-11-23 16:55

例如,应支付装修费10万元,预付8万,发票开具的也是10万,还需要挂应付账款吗?

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齐红老师 解答 2021-11-23 16:57

预付8万 借 预付账款 贷银行存款

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快账用户5817 追问 2021-11-23 17:00

付尾款的时分录是?

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齐红老师 解答 2021-11-23 17:02

借 管理费用 贷  预付账款    银行存款

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快账用户5817 追问 2021-11-23 17:05

购买固定资产也是一样吗?预付款时先不确认固定资产,待支付完尾款再确认?

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齐红老师 解答 2021-11-23 17:05

预付款时先不确认固定资产,待支付完尾款再确认

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快账用户5817 追问 2021-11-23 17:08

月末结转时,借:事业结余,贷:事业支出-XX支出 结转的分录是否完整正确?

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齐红老师 解答 2021-11-23 17:25

月末结转时,对的 借:事业结余, 贷:事业支出-XX支出

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快账用户5817 追问 2021-11-23 17:36

年末再加多一笔 借:事业基金,贷:事业结余 对吗?

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齐红老师 解答 2021-11-23 17:38

你好,对的,你的理解是对的

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快账用户5817 追问 2021-11-23 18:00

固定资产还需要折旧吗?还有大额的装修费需要做摊销吗?

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齐红老师 解答 2021-11-23 18:06

固定资产还需要折旧。大额的装修费不需要做摊销

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你好,可以用预付账款挂账
2021-11-23
借,库存物资  2800 贷,零余额账户用款额度  2800 借,固定资产  48 贷,在建工程  48 借,银行存款  18000 贷,经营费用  18000 借,银行存款   1000 贷,应交财政款   1000 借,银行存款  24 贷,财政拨款收入   24 借,业务活动成本  50000 贷,银行存款 50000 借,业务活动成本   25000 贷,银行存款   25000 借,银行存款  5000000-5000 贷,债务收入   5000000-5000
2020-12-01
同学你好 你这个没有办法哦
2022-04-11
1.关于预付账款和在建工程科目余额的处理 如果您的公司因为购买资产和装修款项未开发票而导致预付账款和在建工程科目存在借方余额,您可以考虑写一份情况说明,将这些余额转出到相应的科目,并在汇算清缴时进行调增处理。 在写情况说明时,建议您详细说明未开发票的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。 关于是否有相关的政策文件作为支撑,建议您查阅国家税务总局或相关政府部门发布的相关文件,以了解具体的税收政策和规定。 2.关于应付账款科目中已停止合作供应商款项的处理 如果您的公司已经与某些供应商停止合作,但应付账款科目中仍存在欠对方款项的情况,您同样可以写一份情况说明,将这些余额转出到营业外收入科目,并缴纳企业所得税。 在写情况说明时,您需要详细说明已停止合作的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。
2023-12-27
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