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请问税务稽查让我们公司补交以前年度未开票收入,如果以前年度亏损可以抵这部分未开票收入的企业所得税吗

2021-11-24 10:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-24 10:11

你好,以前年度亏损,是超过这个无票收入吗? 

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快账用户6488 追问 2021-11-24 10:35

是的老师

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齐红老师 解答 2021-11-24 10:39

你好,以前年度亏损,超过这个无票收入,这种情况不需要补交所得税 

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快账用户6488 追问 2021-11-24 10:43

如果补交以前年度未开票收入是在本年度申报表上填写还是另外填写

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齐红老师 解答 2021-11-24 10:46

你好,是增值税申报表的填写,还是汇算清缴的填写? 

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快账用户6488 追问 2021-11-24 11:13

是指本年增值税申报表

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齐红老师 解答 2021-11-24 11:14

你好,补交以前年度未开票收入,是做之前年度增值税的更正申报 不影响本年增值税申报表啊

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你好,以前年度亏损,是超过这个无票收入吗? 
2021-11-24
你好,这样没有什么错误,不需要修改报表啊
2020-09-27
你好 之前年度的汇算清缴表改了吧 改了的话 就不用填写了 这个增值税收入可能和这个企业所得税有差异 这样有提示 可以给税局写说明
2023-04-30
那需要第一季度之前你汇算清缴做完才可以去先弥补亏损,2 2季度这个1-6月利润总额-弥补亏损,是自动生成的,原理是这样,
2020-08-20
你好,是的,需要通过以前年度损益调整来做,不能做成本的库存就直接负数冲减。
2020-12-20
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