你好,现在你做进项税额转出, 借 管理费用-福利费 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出
那个福利费,不能低扣的,但是发票开了专票了,我做发票时候有做进项税额了,那认证如果认完怎么做进项税额转出,做进项税额转出要先做什么,然后分录在做进项税额转出
我们是一般纳税人,10月份抵入账抵扣了增值税专用发票。现在报表做了进项税额转出。分录要怎么做?
公司之前购买办公用品对方开具的增值税进项发票已经抵扣过了,后来发现不能抵扣要做进项税额转出,还缴纳税收滞纳金。要怎么做分录啊?
法人买了一个个人物品开具了增值税专用发票,抵扣的时候做了进项税额转出,分录怎么做呢
老师,已认证的进项抵扣材料发票,由于是简易计税,不能抵扣,这个月做了进项转出,需要交增值税,这个分录怎么做。转出的时候和交税的时候