你好,不可以的,这个在政策之前的发票不能算的

老师,您好。我们这享受一个增值税减免7500的优惠政策,现在发现手续不齐全。需要做进项税额转出对吗?填第几行合适?填纳税检查进项转出还是填其他进项转出合适?
老师您好,我想问一下如果符合加计抵减这个政策的话,进项税额只能用现在当期发生的吗?之前没享受这个政策的进项能算进去吗?
老师,增值税加计抵减10%,是不是在附四表里的一般项目加计抵减里填写?我们1-4月份没有享受这个政策,税局老师让我把1-5月份的进项乘以10%,全都放在5月申报,这样的话,我怎么填写呢?上面有期初,本期发生,本期调减,本期可抵减,本期实际抵减,5月的进项大于销项,不需缴税?
老师,增值税加计抵减10%,是不是在附四表里的一般项目加计抵减里填写?我们1-4月份没有享受这个政策,税局老师让我把1-5月份的进项乘以10%,全都放在5月申报,这样的话,里面这些项目期初,本期发生,本期调减,本期可抵减,本期实际抵减,我把进项的10%填到那个项目下?5月进行大于销项
老师2022年进项税额加计抵减10%,这个政策如果我们符合的话,抵减的是增值税是吗?其他税费附加税不能抵减是吗?
老师,您好!通过代理机构买的实用新型的专利,代理机构开的发票内容是“无形资产*知识产权服务费”,这个是计入无形资产还是计入管理费用呀
老师,清洁卫生费的税收编码大类是什么?
老师好,我是小规模纳税人,我要给开餐费,税率选择1%还是多少?
老师,您好!软著代理费是计入管理费用还是计入无形资产呀
小规模纳税人差额征税,开给客户的发票(差额征税-全额开票)需要在备注里输入成本吗?不备注成本有没有影响
老师,做受益人备案这个用户名和密码都不知道了,在找回这个信用代码是对 它怎么总是提示不存在呢
继续教育会计学堂可以学吗?
保险费不是第三季度的吗
老师好,已缴纳的印花税不是不予退还吗?这个为什么可以退呢?
老师,建筑劳务分包的税率是多少?9%吗?是不是可以选择简易?
不是政策之前的,我指的是2019年4月1日之后的,但之前的会计没用这个政策,一直都没填进项加计抵减那栏
你好,这个没有加计,你们限制是可以的
打错字了,是现在的
就是说可以补计提之前的,不止是现在这个月份的是吗?是18年4月份到现在的进项税都可以×10% ?
是的,你在这个政策之后拿到的发票都是可以的
那我12月申报增值税的时候在附表4加计抵减的哪一栏填写这个数字?
你可以在第六行那边填写的
都填在本期发生额里面可以吗?
这个你没有收到税务局的预警,就没有关系的
今年填写的这些加计抵减的税额还能留到明年使用吗?
这个没有遇到过,我们都是当月使用的
好的,谢谢
不客气,祝你一天好心情