你好, 借 本年盈余 贷 固定资产

我们单位原来是属于住建局下属自收自支事业单位 后因事改企业 归国资委管理 新的企业项目期初有一部分应收账款 属于原改制前企业 现在收回一部分应收账款 作为新股东的实收资本 该如何做账
政府事业单位将国债项目的在建工程划转给下属国有企业,事业单位怎么做账?
我们是事业单位,国资局下的文件要把国有企业的项目资产划给我们单位,文件上关于这两个项目的资料就这两句话,我想问一下我们记账借方记固定资产,贷方记什么?
我们是事业单位,给下属国有企业划拨了一部分正在建的基础设施项目,为了体现出是我们给下属国有企业的投资,贷方记在建工程,借方应该记什么科目?
想咨询一下,我公司为国有企业,政府将农田水收费转给我们从事业单位,事业单位给我们转这笔水费收入,我应该确认收入吗?
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
不管是不是国债资金都是这样记吗
你好,对的,你的理解是对的
国债未来不用我们还款,由国有公司直接上缴财政
由国有公司直接上缴财政,不经过你们的,不走账
知道了,那就还是记本年盈余哦,谢谢了
不客气,如果对解答满意可以五星好评哦