你新单位正常建帐 收到的资金和实收资本同时反应
刘老师您好:我刚接手的是B公司变更法人后的公司账 A:集团公司 B:A100%控股的子公司 ,注册资本为1000万 ,C新入股东 现在B作价2000万,C购买了B60%的投权,对B实施了全部控制,并变更了法人,签了股东协议。协议约定B公司6月份之前的现金、银行存款、预收款项等属于原来的B公司,应付账款也属于原来的B公司。但是固定资产、存货和无形资产归属于现在新的公司。我的问题是: 1、,我是否可以只按协议建新账,前期的账不管 3、原来B公司账上的净利润为负数,我如果可以建新的账套,这个净利润该如何处理,若只能延用原来B公司的账,按照股东协议我该怎么才能区分出来前期和后期的收支呢
我们单位原来是属于住建局下属自收自支事业单位 后因事改企业 归国资委管理 新的企业项目期初有一部分应收账款 属于原改制前企业 现在收回一部分应收账款 作为新股东的实收资本 该如何做账
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,不开我单位,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,有合同协议,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
原事业单位改制为自负盈亏应用企业会计准则。现需对一项固定资产进行清理。当初的账务处理为:借经营支出 贷银行存款;借固定资产 贷固定基金;借固定基金 贷实收资本。固定资产当初一次性全部进成本,故未计提折旧。请问现在固定资产清理的账务处理是怎样的?
老师往年购入固定资产发票已入账已提折扣今年发生退货退款账务处理怎么做
老师,你好,个体户转公司,需要税务,清税证明,这个证明是要注销才可以吗,还是说可以另外出具
房屋维修公司工人工资记管理费用还是主营业务成本
一家商贸公司,给客户送了货以后,要等1年后才开发票结款,没开发票,账上就没做收入,这种情况进货了账上就一直有堆积库存了,怎么处理呢?
老师请问公司申请软件销售增值税即征即退,软著销售及主要业务都在总公司,但我们人员都是在分公司交社保,请问这个情况可以申请退税吗?
老师,请问一下,刚刚新的社保基数出来后,税务申报系统里面还是旧的基数,那我申办的时候需要改吗?怎么修改?
@朴老师,我想问下我们开通了公户二维码收款,但是银行那边说没收到一笔会收取千分之三的手续费,请问这个账务如何处理,手续费计入什么科目?
科目汇总表是根据哪个表填的呢
不是经营范围里的收入,可以偶尔开票吗?
老师,企业年工资总额是1681416.45元,年总人数是599人,月平均人数是50人。在填写参保金申报信息的时候,上年在职职工工资总额是填哪个数据?上年在职职工人数又填哪一个数?
借 银行 贷 应收 然后 借银行 贷 实收资本?
就你原来没有没有注销,那个公司直接做第一个账务处理,你新公司这边坐第二个账户处理就行了,因为你新公司是把之前的给那个资金给他移过来。
是这样的 我原来的公司做了资产评估 新公司就重新入账了 新公司的科目期初就有这笔应收账款呀
如果突然有回款 不用做 借 银行 贷 应收吗
你的意思应收账款在后面才收回来
是的是这样的
那你这里应收账过渡不计入应收账款科目 约定或备查账簿登记 收到时 借,银行存款 贷,实收资本