你新单位正常建帐 收到的资金和实收资本同时反应

刘老师您好:我刚接手的是B公司变更法人后的公司账 A:集团公司 B:A100%控股的子公司 ,注册资本为1000万 ,C新入股东 现在B作价2000万,C购买了B60%的投权,对B实施了全部控制,并变更了法人,签了股东协议。协议约定B公司6月份之前的现金、银行存款、预收款项等属于原来的B公司,应付账款也属于原来的B公司。但是固定资产、存货和无形资产归属于现在新的公司。我的问题是: 1、,我是否可以只按协议建新账,前期的账不管 3、原来B公司账上的净利润为负数,我如果可以建新的账套,这个净利润该如何处理,若只能延用原来B公司的账,按照股东协议我该怎么才能区分出来前期和后期的收支呢
我们单位原来是属于住建局下属自收自支事业单位 后因事改企业 归国资委管理 新的企业项目期初有一部分应收账款 属于原改制前企业 现在收回一部分应收账款 作为新股东的实收资本 该如何做账
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,不开我单位,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,有合同协议,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
原事业单位改制为自负盈亏应用企业会计准则。现需对一项固定资产进行清理。当初的账务处理为:借经营支出 贷银行存款;借固定资产 贷固定基金;借固定基金 贷实收资本。固定资产当初一次性全部进成本,故未计提折旧。请问现在固定资产清理的账务处理是怎样的?
24857.82除以1.06=23450.77 再乘以0.06=1407.05 请问是不是这样核算不含税和税额?
老师,麻烦问下新接手的酒店账发现前面的除了银行存款能对上其他都是乱七八糟的,该计提的应交税费也没有计提直接就缴纳了,工资也是。只有开办费摊销了,固定资产都没有。从开业到现在也没有库存现金,前会计是按照银行流水做的账,如果我现在接手只是兼职也只能按照银行流水做账,我本来是有正式工作的会不会有风险。
老师您好,公司出售了一个子公司,需要在全国企业信用信息公示系统上及时更新吗?谢谢老师
物业公司购买的物业服务软件系统3万要做固定资产吗?账务处理
老师您好,我是一般纳税人置业公司,现在对方有个水保公司用了我们公司的吸污车,我们要给对方公司开票,老师我现在应该按什么内容,多少税率开这张发票呢
老师,我们经营范围最后许可有:建筑垃圾处置。请问,建筑垃圾免费倒入我们厂区,我们找别的单位过来破碎加工,我们支付破碎加工费,加工好的成品建筑垃圾再生料销售到公路路基上!请问这个算是资源回收吗?可以按照简易计税申报吗?
老师,请问手机租赁平台以什么金额作为销售收入?
怎样才能增强记忆记得住知识
公司是生产匹克球的,从来没有盘点过,怎么盘点呢?
老师好!请问经营活动产生的现金流量净额中的存货减少是以负数填写?还是正数填写?还有财务费用,填正数?还是负数?
借 银行 贷 应收 然后 借银行 贷 实收资本?
就你原来没有没有注销,那个公司直接做第一个账务处理,你新公司这边坐第二个账户处理就行了,因为你新公司是把之前的给那个资金给他移过来。
是这样的 我原来的公司做了资产评估 新公司就重新入账了 新公司的科目期初就有这笔应收账款呀
如果突然有回款 不用做 借 银行 贷 应收吗
你的意思应收账款在后面才收回来
是的是这样的
那你这里应收账过渡不计入应收账款科目 约定或备查账簿登记 收到时 借,银行存款 贷,实收资本