您好,可以申购普通发票,自已也能开
个体户如果开给一般纳税人的话,是不是只能去国税代开值税普通发票?小规模纳税人是不是也只能开普通发票,只有增值税一般纳税人才开专用发票?
一般纳税人可以向税务局申请代开增值税普通发票吗?我们公司只有专用发票,客户要普通发票,怎么处理?
你好,老师,我们是一般纳税人,只能开增值税专用发票,现在客户要普通发票,我们能不能去税务局代开普票
老师你好,我们公司是一般纳税人,猪肉销售,开的普票是免税发票,但是现在有的客户要求我们开专票,那专票还能免税增值税吗
老师,我们是商品销售企业,开的增值税专用发票13%的税率,现在客户是增值税一般纳税人,以前开出专票的,这次他想要普票,我能同一客户又开专票又开普票吗?
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
开普票税点也是13%吗,我们是高空作业车租金服务
是的,与专票一样的
如果去税务局代开呢,税点是不是可以少一点
不能代开的,税局不会给一般纳税人代开