你好,对方给你们开半成品和加工费的发票吗?

我单位为商贸企业,现在是购入材料,然后委托加工,再变成一整套系统出售,这个问过国税局了也属于商贸企业。 请问购入材料是进原材料吗?还是库存商品 个人理解(我以前是做工业账的,这种商贸企业但是我感觉又像工业,求大神指教) 购入,借,库存商品 贷,银行存款 结转加工,借,委托加工物资 贷,银行存款 结转成本,借,主营业务成本 贷,库存商品 销售,借,应收 贷,主营业务收入 关于购入,结转,销售,还有其他分录要补充吗?
请问加工企业账面上没有把原材料加工成成品凭证,直接是材料入库了然后就卖成品了。月末结转生产成本,结转销售成本,结转库存商品,这些是起什么作用呢?
商贸企业外购食品半成品,加工也是在外面加工好了运回公司销售。这种怎么结转成本呢
老师你好,外贸企业购买了原材料,作价销售给加工厂加工,加工厂将产品加工好后给外贸企业开的是成品的发票。原材料和加工费一起是6万多的,但是因业务和报关未沟通清楚。报关只报了加工费的金额出去,造成进项与出口相差3.6万。这种情况应该怎么退税呢?会有什么风险呢?
老师,公司是做商贸成品面料业务的。最近老板有购进的面料另加工用做布娃娃的外套上做成布娃娃成品销售。这种情况分录咋写
老师老板工资做高了,我想调低,是从做工资的那个月开始调,还是现在把多出来的工资做下反方向冲减
劳务公司有资质等级之分么?有注册资金的要求么,新办的劳务公司多久完成实缴,新办是从什么时候开始的叫新办
老师报印花税税源采集表所属期为什么是6月1日之6月30日而不是4月1日到6月30日
老师6月份累计摊销表中的已摊销月份为什么是5个月,而不是6个月
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
半成品发票有的,加工费我一般是让他们折到半成品里开的
那你不应该这样做,应该让对方给你开成品的,对方能开吗?
因为你们买来什么产品销售的就是什么产品啊,如果你买来的是a,你销售出去的B真容易被认为是虚开。
我们买来的是各种料包,卖出去的是拿盒子包装起来的各种料包。我这让别人开票,只能是他卖给我什么我开什么的呀
主要B是A的组合。卖出去的B是像自嗨锅那种产品的里面会有各种料包,配一盒米饭。我目前的做法是把主料包和米饭做库存商品,其它小料和包装做费用的。结转就是结转主料和米饭的成本
你好,这个不用你们只加了一个包装的话,产品都是一样的吧。
产品都是一样的,但是就像您说的,开回来和开出去的品名的确不一样,组合好了,肯定就不能叫某某料包了,他就变成一个成品的主食了,肯定会换个名字的。
那你们需要单独的,对方给你们开料的,还有包装盒的。
是的,目前是这么做的,对方都是单独开票的,想问下,我这么结转成本会有什么问题吗
号这么结转成本有问题啊,你销售出去的a开进来的发票势必不一致。