你好,对方给你们开半成品和加工费的发票吗?
我单位为商贸企业,现在是购入材料,然后委托加工,再变成一整套系统出售,这个问过国税局了也属于商贸企业。 请问购入材料是进原材料吗?还是库存商品 个人理解(我以前是做工业账的,这种商贸企业但是我感觉又像工业,求大神指教) 购入,借,库存商品 贷,银行存款 结转加工,借,委托加工物资 贷,银行存款 结转成本,借,主营业务成本 贷,库存商品 销售,借,应收 贷,主营业务收入 关于购入,结转,销售,还有其他分录要补充吗?
请问加工企业账面上没有把原材料加工成成品凭证,直接是材料入库了然后就卖成品了。月末结转生产成本,结转销售成本,结转库存商品,这些是起什么作用呢?
商贸企业外购食品半成品,加工也是在外面加工好了运回公司销售。这种怎么结转成本呢
老师你好,外贸企业购买了原材料,作价销售给加工厂加工,加工厂将产品加工好后给外贸企业开的是成品的发票。原材料和加工费一起是6万多的,但是因业务和报关未沟通清楚。报关只报了加工费的金额出去,造成进项与出口相差3.6万。这种情况应该怎么退税呢?会有什么风险呢?
老师,公司是做商贸成品面料业务的。最近老板有购进的面料另加工用做布娃娃的外套上做成布娃娃成品销售。这种情况分录咋写
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
半成品发票有的,加工费我一般是让他们折到半成品里开的
那你不应该这样做,应该让对方给你开成品的,对方能开吗?
因为你们买来什么产品销售的就是什么产品啊,如果你买来的是a,你销售出去的B真容易被认为是虚开。
我们买来的是各种料包,卖出去的是拿盒子包装起来的各种料包。我这让别人开票,只能是他卖给我什么我开什么的呀
主要B是A的组合。卖出去的B是像自嗨锅那种产品的里面会有各种料包,配一盒米饭。我目前的做法是把主料包和米饭做库存商品,其它小料和包装做费用的。结转就是结转主料和米饭的成本
你好,这个不用你们只加了一个包装的话,产品都是一样的吧。
产品都是一样的,但是就像您说的,开回来和开出去的品名的确不一样,组合好了,肯定就不能叫某某料包了,他就变成一个成品的主食了,肯定会换个名字的。
那你们需要单独的,对方给你们开料的,还有包装盒的。
是的,目前是这么做的,对方都是单独开票的,想问下,我这么结转成本会有什么问题吗
号这么结转成本有问题啊,你销售出去的a开进来的发票势必不一致。