您好,分录应该为 借:应付帐款-园林公司 贷:其他应收款-管委会返税 借:其他应收款-管委会返税 贷:营业外收入-管委会返税
你好,老师,我们是房地产经纪代理公司,委托其他房地产代理公司给我们找客户,我们支付给他们代理佣金,我们是分批结拥,收到他们开的发票是全额5万,我们支付2万,我们怎么做账啊
挂靠在我单位的公司,劳务总包工程,(我们收挂靠费的)我们给甲方开票100万,甲方直接支付给工人工资100万,100万没走我们的公账,有签代发工资委托授权书,这样有问题吗?怎么做账?合同1170W,还有我们的印花税是一次性缴纳吗
老师:您好!我们公司属于园林设计小规模(小微企业)属于季报。有时会将设计业务委托其他公司设计,对方开票给我公司,我公司付款,我公司就将这个做为我们的主营业务成本。去年12月份我们委托其他公司设计,支付了20多万的设计费用,但一直没有收到对方公司发票,当时没做暂估成本处理。这个月会计查到这笔款项没有开具发票,便联系对方开票。这个月如果收到对方公司的设计费发票,是否可以做为这个月的主营业务成本入账?
老师,我们是农业公司。本月收到猕猴桃产业项目建设专项款,100万,我借方,银行100万,贷方应付账款—专项应付款100万,,随后,我们支付了承包我们园子网架设施的工程队10万,我怎么做账?分录?谢谢老师。
老师,我们当地管委会返税100万,我们欠园林公司100万,直接委托支付给园林公司,分录怎么做啊