你好; 你开的 红字发票 购买方是否有认证 过 ? 考虑要不要把对应联次给购买方

老师,收到专票,做记账凭证时把第三联:发票联 购买方记账凭证 附在记账凭证后面,那第二联:抵扣联 购买方扣税凭证放哪里呢?和作废发票放一起吗?还是怎么弄?
老师 我们开出的红字专用发票,是三联都放在一起 然后跟那个红字信息表放一起,然后这四张都要附在记账凭证后面吗?
开具红字专票,是不是三联都在附在记账凭证后面?还是只要附记账联就可以?
老师,收到供方开来的红字发票第二联和第三联,这两联是不是要一起附在凭证后面入账?
你好,新购机设备是当月就计提折旧吗,还是次月?
现在还未申报12月的增值税,那现在开发票是属于12月的还是1月的?
收到一张以前月份的费用发票,金额不大,当时开错项名称了,但是已经入账,12月发现问题,又作废重开了,这样的凭证需要在12月做改动么,还是直接把票装订到以前月份就好
你好,个体户用免费的财务软件是网上下载就行吗
1️点了抵扣的80000万进项税做12月的账该怎么坐
老师请问下,发票时间在前,入库单时间在后,要怎么解释才能让税局相信真实性?
其他应收款-3684271.98,怎么调整重分类
请问老师,付公益捐赠款怎么做账务处理?
小规模……一个总公司、两个分公司……增值税分别申报、交税,企业所得税汇算一起……请问,在填写总公司的企税表时,职工薪酬这是写总公司的数据吗。
老师,请问一下我们把房产出租,承租方把下个季度的租金在12月支付了,那我发票是在第一季度才能开,我们这个租赁收入算12月还是第一季度?
购买方没有认证过,购买方已退回原正数专票的两联。还有对方退回的是不是也要附在记账凭证后面,还是单独存放?
你好 ; 那你就全部联次方在附件里面 去做凭证
不用抽出来单独存放吗
你好 ; 你如果抵扣联多的话 你单独存放过的 就 把 抵扣联抽出来单独放 ;
三联里面只要抽出购买方抵扣联单独存放,是吗?我们是开发票的销售方
你好 ; 是的。抵扣联是单独存放的。其他的联次方凭证后面去 ;是的