你好,之前你账上和你申报的是一致吗?
老师,您好,小规模,7月以前,之前会计支付工资都不按实际发放来记账和申报,也不从银行公户转工资,直接就记借管理费用—工资,贷库存现金,也不按实际来申报,就乱姓名来申报6个人的个税,现在我想从7月撤销申报后修改按实际公司员工23个人从公户发放然后申报个税,这样行吗,因为担心一下子改变,专管员会不会注意?
公司欠我们几个月的工资,现在一次性发了先前几个月的工资,之前的工资每次都报了个税了。请问老师,这次我们发了几个月的工资会涉及到补交个税吗?
老师,之前的会计工资都是乱做的,也不看工资表,因为有用现金部分发放工资,然后现金部分是出纳管的,现金都是不对的,这个会计不对的地方就冲现金,个税也不做在工资里,但是交了个税,我这个月扣了个税,那这个银行账怎么做啊?
我们之前报的个税,工资低,现金发工资,都不交税,现在要银行卡发工资,实际工资比原来的高,也会涉及到个税,这个怎么对接
老师,之前每个月都给员工申报了工资,也交了个税,但是公司业绩不好工资实际没发,现在员工离职了,去申诉了,然后我把工资更正申报为0,但是之前申报工资交了个税这个怎么处理呢?
去年营业成本,做成营业外支出了,那用以前年损益调整,结转到未分配利润中,那这时资产负债表不平,是什么原因
工资表上扣除的个税是年度预扣预缴税额有关还是年度应纳税额
老师,请问利润表上,所得税费用,除了我汇算清缴实际交税的部分,如果我还有递延所得税资产的话,是不是应该加上递延所得税资产这个数啊?
老师,收到餐费发票1500,员工报销的时候只报1200 借:管理费用—业务招待费1500 贷:银行存款1200 那还有300不平,怎么办?
老师好,公司有合同已经履行完义务,但是客户资金紧张,近期不会付我们钱。我们资金压力也大,没有开票,一是客户也不想现在接收我们的开票,二是我们没钱交增值税。但是老板想在报表上体现这笔应收账款,贷方如果目前不确认收入,有什么合适合规的科目可以放吗?
老师您好,有一名员工本来要出差,飞机票都定完了,但是因为突发状况没有去成,产生的退飞机票的费用公司答应给报销,请问这种情况怎么做账?具体的会计分录和记账凭证有哪些?
问题 1.个税(工资薪金所得)是按年度合并计算个人所得税,为什么每个月都要计算个税,是月度公司帮个人预扣预缴,年度汇算清缴的时候再多退少补吗?
老师,看看这道题,请问为什么要乘个8?
老师,为什么这两个不对
为什么个税每月都有预交,且并没有多处取得收入,个税汇算清缴时还需补税呢?
一致,按做的帐报的
现在改工资怎么处理
那你就正常申报就可以的。截止之前的申报发工资的次月申报个税,现在是根据年累计收入和年累计的扣除来算个税, 就是工资表还是不变,接着之前的来。
只不过是工资提高了,你按提高之后的填写本期收入就行。
不会被怀疑吗,之前3000现在15000,差距太大了吧
你好,这个是实际的业务吗?当时有个人签字吗?
应该都没有,有签字会怎么样
有签字证明这个是实际的业务,要不你们怎么能证明发现金给了个人?
都有签字,就是感觉金额差的太多
你好,有签字,这个就有实际业务的证明,你正常做账,不怕查。