你好,你有当期的科目余额表吗?看看哪一个数据不对?你这是外账还是内账?
如图,我这张凭证做错了,现在怎么调整呢
老师,我这个怎么去调整凭证,调平呢
老师,我去年做错了一个凭证,多记成本了,我这个月怎么调整呢?前两行是我做的错的凭证
老师,这个凭证怎么调整,是去年12月做的,
老师,我这个上个月凭证做错了,请问这个月怎么调整
老师,内账,生产成本借贷方都有金额,有本单位自制半成品,出库,入库,这样生产成本借方和贷方都有这个数,结转贷方的时候要做相反分录吗?借生产成本贷库存商品,这样对吗?
老师股权转让的问题,希望您接手继续回复下哈!公司注册资本2000万,公司3位股东,A股东占股98% ,B.C各占股1% 公司实缴资金5万是A股东实缴的。B.C股东实缴为0
老师社保滞纳金所得税前让扣吗
,商业承兑汇票到期了自动转入一笔款到对公账户上,这笔钱怎么做分录啊?那怎么把这边钱转出来才是合规的呢
申请发票额度上传合同是上个月的日期,但是发票没有开完,用这个合同行吗
个税扣缴端如何隐藏离职员工
老师,这几种扣款,我应该对应做些什么科目,谢谢
老师你好,我想咨询一下残疾人保障金如何申报,如何填写
老师请问一下中级是什么时候开始报名?
出去拉业务吃饭喝酒,叫的代驾,这算交通费还是招待费
老师,这是外账
老师,这是科目余额表找到的
老师,这是10312.82的
你科目余额表是平的吗?
有的平,有的不平,就像206.62这个
你好,科目余额表应该是借贷平衡的,然后根据这个再录你的资产负债表。
那我这样怎么去调整账,让他平呢
你好!外账要查明原因才可以调账的
把你的凭证从新汇总一下,按道理如果凭证借贷平衡的话余额表应该是借贷平衡的。