同学,你好 服务行业,都是这样的,进项发票少
老师,你好,我们是驾校,我想问一下,有一个网络科技公司给我们驾校招生,学员的学费及培训费等都是从网络科技公司的对公账上给我们转,我们付给教练员的这个培训费要怎么做,教练员平时都是自主招生,我们只收档案费,不包括培训,但是现在这个学员是包括培训费,培训费应该以什么方式付给教练员呢,如果是工资,但是教练员不属于我们的员工,就要买保险,如果是劳务费,就要教练员单独去开劳务发票,但是教练员他们也不愿意去开票,而且有税,他们就更不愿意了,这个要怎么办呢?还有,学费是通过网络科技公司的公账过来的,但是我们开票是以学员的姓名开的,这个有什么影响吗
我想咨询您一个税务问题,就是我们一家企业主要是做招人以后为国网电网的企业公司派过去服务的但是我们招的员工的工资社保公积金都是在我们公司发的,国网电网企业给我们服务费要我们开6个点的专票,这样我们公司就变成只有销项没有进项或者只有少量的进项可以抵扣,这样光流转税税负基本都都在六个点快了,请问老师您那边有什么好的解决方案吗?
老师请问一下,我们是一家物流运输公司,公司的几十台车都是客户挂在我们公司,买卖都要通过我们公司,所以有很多购车的进项,但是我们又没有实体运输,老板想把进项抵扣,就给别人开了运输合同,开了运输发票,别人也会把发票金额对公打给我们,我们扣除了税点之后,又不能对公给别人,以前就是法人将款提到个个卡,想办法转给对方个人帐户,现在公转私越来越严,有没有什么好的办法解决这个问题呢?注册仓储租赁还有汽车配件的个体户可行不,或者有没有好点的办法呢? 谢谢老师
老师,下午好,我想问一下对方公司没办法给我们公司开发票,我这边可以公对公给对方公司转账吗?要怎么做账呢?对方公司是养殖企业,不能开建筑服务目前我们公司是小规模纳税人,是不是只需要考虑这笔款项在汇算清缴时调增产生企业所得税就可以了?但是我们跟他们公司没有任何的业务往来,是他们在我们公司挂靠了一个小工程,我们收到业主给的工程款,所以要把工程款从我们对公账户转出给真正的施工老板,但是施工老板有个养殖企业要我们转入他那边的对公账户上往来款是做应收应付吗?但是这笔钱给出去就不会有下文了
老师好,我们公司是制造业,老板考虑人工费没有进项票抵扣问题,成立一家劳务公司,把人工承包出去,这样劳务公司就可以给生产制造企业开专票啦,但是老师我有个疑问,制造企业是取得啦劳务公司那边的劳务费专用发票可以抵扣增值税啦,但是劳务公司那边没有进项票,不是还得交增值税么,整体看也没降低税负啊!
老师,商贸公司,顾的临时工整理水果,总共20个人,180一天,就整理了一天,当时现金就付了,还需要报个税吗?
老师,我们公司运输货物,租了老板家亲戚的货拉拉,一天送货150,这个费用怎么做账啊,没看发票,另外他家亲戚还在公司帮忙干点杂七杂八的活,每个月给付工资4000元钱.怎么做账哈
5月3号入职6月15号发工资,月薪3200元,应该是多少钱?7月15号又发多少钱?
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。