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老师,请问,有笔分录是这样的: 借:管理费用-房租 应交税费-进项税 贷:预付账款-租赁费-XX公司 为什么是预付账款而不是应付账款呢?这是发票来了没付款呢还是之前付了款现在发票来了呢

2021-11-27 18:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-27 18:56

您好,这个是之前预付房租了,当时没有取得发票,计入预付账款了, 然后现在发票到了,计入费用,进项税,冲销原先的预付账款。

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快账用户1732 追问 2021-11-27 18:57

之前预付房租那笔分录应该怎么做呢

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快账用户1732 追问 2021-11-27 19:19

如果是一下子支付半年房租,不用分期吗,直接一下子入管理费用?

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齐红老师 解答 2021-11-27 19:21

借预付账款,贷银行存款

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齐红老师 解答 2021-11-27 19:21

要按照权责发生制,分期计入管理费用,确认一个月的管理费用

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快账用户1732 追问 2021-11-27 19:47

比如预付了1--3月,3万3个月,那就这三个月,每月都要记 借:管理费用1万 贷:预付账款1万 是这样吗,那每月什么时候做分录冲预付账款呢

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齐红老师 解答 2021-11-27 19:48

月末分摊计入即可

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快账用户1732 追问 2021-11-27 19:51

好的,分录是上面我写的那样,对吗

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齐红老师 解答 2021-11-27 20:10

没有进项税的话,分录没有问题

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你好 之前付款了 借预付账款贷银行存款
2021-11-27
您好,这个是之前预付房租了,当时没有取得发票,计入预付账款了, 然后现在发票到了,计入费用,进项税,冲销原先的预付账款。
2021-11-27
你好,进项税你需要冲减管理费用
2024-07-15
你好,不用写上预付账款,直接在其他应付款体现,
2020-10-19
分录对的,发票可付在首次摊销分录后面
2021-10-23
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