你好,是五联版发票的,普通发票

老师您好,请问出口退税中商业发票(Invoice),长什么样的,是那个五联版发票吗?谢谢!
老师您好,请问出口退税一般纳税人贸易企业,2021年12月份出口报关,1月份开出0税率外销发票,1月份收到出口对应的进项票,还未申请退税,出口退税小白请问老师,开给国外的发票怎么处理,第一联自己拿来做账,第二三联等其他联怎么处理呢?谢谢
您好老师,请问外贸企业出口取得普通发票的货物,这句话什么意思?出口不是开具发票吗?怎么能取的,求解谢谢
老师,您好!我是委托出口企业,请问一下,原来票面13%,退税也是13%时,我是 借:应收账款-委托出口商 其他应收款-出口退税 贷:主营业务收入-出口销售 应交税费-应交增值税(销项税额) 这样对吗? 那12月份开始改为票面是13%,退税是9%,那么我的分录该如何做呢?谢谢
老师,您好!请问老师一个问题 商贸公司开啤酒发票跟制造业企业的税收编码一样吗? 谢谢老师指导!
你好,我想问一下企业所得税必须当期计提吗,现在做12月的帐,发现计提企业所得税的话净利润太低,可以留到下月支付的时候再计提吗
请问老师,一般纳税人个体核定和查账征收买卖合同是不是都不需要交申报印花税呢
请问老师,我们公司是高新技术企业,平时的研发费是直接计入管理费用-研发费,不通过研发支出科目核算(因为数据少),现在因为审计和税务都说有些研发人员也不是全部工作都在做研发相关,所以让把一部分研发费用调整出来,该如何写摘要和做账呢?
请问 新开的几个月的公司要不要申报个税从哪里能看出来
老师,你好,请问公司给老股东转款,备注收购股本,我应该怎么做账?
老师你好,我4月份的时候接手了一家小规模商贸,现在才发现之前的会计报一季度的时候收入少报了0.1,我接手一直没有收入,现在是更正申报一季度的还是这0.1直接做到后面,年报正确就可以了, 再一个如果更正申报之前的能不能调表不调账
老师请问一下,总分公司企业所得税合并申报,,分公司不用申报,财务报表要合并申报还是各申报各的
就是我们公司本年利润有348151.92,因为是小微企业,所以348151.92*5%=17407.596。工资只有我一名员工,7月份才开始发工资。老板和其他股东可以年底作为工资和奖金一次性补发,然后在12月个税系统补申报25年一整年的数据吗?
我们转售预付卡(中间商,没有后续实际消费问题),开的不征税发票,申报增值税时要体现吗?申报企业所得税时提现吗?会有差异
我是小规模纳税人,如果要出口产品,有什么流程