你好,职工教育经费的专票可以抵扣的,你们是简易计税销售吗?
咨询一个问题,老板小孩培训,开了一张教育发票 能入职工教育经费吗?是不是工资总额的2.5%可以抵扣 2、这个跟福利费,工资总额的14%不冲突吧
老师好,我们是一般纳税人,现在符合政策,改为培训费采用简易计税,想问一下,简易计税我们不能抵扣培训费的进项税额了,我们开具的3个点的培训费专票,对方单位可以抵扣吗,还是双方都不可以抵扣
老师,公司收到一张叉车证复检费用的专票,开的培训费,这个入职工教育经费的专票可以抵扣吗?还是简易办法的
我们老板报了一个培训班,开了一张非税收收入的电子票据,抬头是个人名字,但是是公司付款的,金额有24万,可以入账吗?作为职工教育经费
请问老师,收到一张去年未入账的普票,开票明细是“非学历教育服务培训”,请问可以直接做管理费用办公费吗
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
老师您好,就是公司2023年成立,然后2025年才开通税务,那关于到2025年5月31日之前要做2024年度的汇算清缴吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,我25年在5月31日之前把奖金发了一部分,剩余部分不发了,我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗
会计学堂网站是什么
老板开了个体工商户,给自己发工资,个人经营所得可以扣除老板工资么?
提问#老师:为什么在全量发票导出中发票基础信息表与信息汇总表不一致 ?
不是,我们收到的发票是3%的简易计税的专票,培训费这样的专票是可以抵扣吗?有条文吗?
叉车证是员工个人的证书,这个叉车证进行复检培训,有点福利性质的,我们做职工教育经费,这个专票是可以抵扣的是吧?
可以的,201636号文件里面没有规定培训服务,不允许抵扣增值税,所以他就可以抵扣。