你好; 你们这个 1000元具体是什么业务发生的 。这样好判断科目
老师您好:7月份开票的销项税8000元,由于6月份重复做了一笔分录,所以7月将这笔分录冲掉了,同时其中的销项税3000元也冲掉了,所以账面上只有5000的销项税,但进项税有6000,所以账面上有1000的留抵税额。 但是6月重复做账的只有凭证,发票并没有重复,所以7月没有发票红冲。 现在的问题就是7月实际开票销项税8000元,实际进项税6000,应交2000的增值税。 可账面上有1000的进项税留抵。 我想问的是,这1000的留抵,我再8月怎么做分录调整?
老师,我7月份报完增值税,缴完款后,第二天税务局,通知,去年增值税表四加计抵减本期发生额,没有填,让我去税务局大厅更正报表,我去税务局大厅,已经更正好,现在的问题是我缴税交了29334.78元,,但是因为更正报表,更正后应交增值税是27679.76元, 老师这是我8月16号的缴费明细,现在报表更正了,增值税是27679.76元,分录怎么写呢
老师,您好,我公司经营的业务属于现代服务,增值税进项符合加计扣除,4月变成一般纳税人的,但是从4月到9月都没有填写加计扣除声明,也没有加计扣除,我在10月份的时候填写了这个声明,我想问一下我可以在申报第十期时把4-10可以加计抵减的税额都填在这一期不,就不在更正4-9月份的报表了
老师好。已经报税过的数据,有50元打车的进项,我申报表二第10行填了,第8行没填,导致现在账上有50进项,税系统里少50,请问该怎么做分录
老师好。我4月份有笔1000元进项10行填了,8b没有填写。导致我1000元进项没有继续抵扣。这个月我去税务局更正申报了。请问我该做什么分录是平掉这1000元?
我们是物业公司把对方告上法庭,现在胜诉了,对方出律师费,我们要开票,要开什么内容?
老师早,用柠檬云软件做账,那个供应商与客户是不是都要另外做一个E表?因为都要与他们对账的
出口企业区内迁移,迁出地税务局做出口备案变更还是出口备案撤回
残疾人抵扣残保金在纳税申报表怎么操作
老师,发票线上提额被驳回,线下提额是直接去找专管员吗?线上还要提交申请吗?带上合同和相关资料,线上还要走一遍流程吗?
咨询下 个人名义的发票,可以入公司账吗?
老师这个资产负债表中的余额有可能是负数吗
定金罚则不是还有个限制不能超过主合同标的额的20%,超过部分无效吗,那主合同的标的额50万,那20%不是10万吗,这个题的答案有问题吧?
你好老师,单位有7名员工,需要补缴之前的社保,需要提供什么资料
删除企业的财务负责人和办税员步骤是什么?
老师,现在问题是,我税务局更正申报,是税务局系统里已经更正了,但是我的电子税务局并不会同步。我的进项一直有这笔差额。这个该怎么办啊
你好 ; 现在你先跟我说具体是什么业务发生的这个差异 ; 你说了 我才能判断 。
打车的进项。10行填了,8b没有填,所以没有抵扣
你好;打车 是国内旅客运输服务的 ; 你要做进项税去处理 ;如果没有抵扣; 那你后面还会抵扣吗 ? 不抵扣就计入费用去 ;这样保证 你 申报表和账 一致
如果做费用怎么处理
你好; 比如 借费用 贷进项税。 这样处理 。你账上是不是做了进项税嘛
是的老师,我账上做了进项。但是税务大厅已经给我做了抵扣了,只是无法同步到我的电子税务局,我还能做费用吗
你好; 那你现在就做费用去; 后面 去修改了 在 在当月做 一笔 借进项税贷费用去核算就行了。
已经去税务局更正过了
你好; 那你就不调整分录了 。 我以为你之前还没有调整过来 申报表 ; 你账上现在体现了进项税。现在也抵扣了。 月末做结转科目就行里
老师,可是我的电子税务局无法同步,显示的还是和账上相差这笔钱。我打电话问了,税务局说就是没有办法同步的。他们那么是改了,但是我的电子税务局没有任何变动。
你好 ; 你不管这个了。 他们系统原因 。 你 税务局给你改了 你就处理 账上和申报表一致即可