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老师好。已经报税过的数据,有50元打车的进项,我申报表二第10行填了,第8行没填,导致现在账上有50进项,税系统里少50,请问该怎么做分录

2021-11-29 11:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-29 11:28

你好,你现在能修改增值税申报表吗?

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快账用户3810 追问 2021-11-29 11:29

不能了。是前几个月的

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齐红老师 解答 2021-11-29 11:32

你好,之前做了进项的话,现在修改一下,借应交税费,待认证贷应交税费应交增值税进项。

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快账用户3810 追问 2021-11-29 11:33

老师,这笔业务是发生在4月份,我去税务局更正申报后,应该做什么分录

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齐红老师 解答 2021-11-29 11:35

不需要做的你做了进项,也抵扣了增值税,这两个是一致的,还用修改什么?

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快账用户3810 追问 2021-11-29 11:36

意思,只要在没更正申报前做待认证那笔分录就可以了吗?后面更正申报过后不需要再做分录了吗

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齐红老师 解答 2021-11-29 11:36

是的是的,是这么做的。

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快账用户3810 追问 2021-11-29 11:37

那待认证那笔分录是在最后结转的时候是自动结转到其他科目吗

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齐红老师 解答 2021-11-29 11:39

我不需要结转的,它不会自动结转。

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你好,你现在能修改增值税申报表吗?
2021-11-29
你好,可以去税务局那边修改的。
2021-09-23
你好,很高兴为你解答 退税的可能性极低 仅仅在账务中处理下的话,会导致账表不符,但是在同一个年度内处理消化掉问题不是很大
2021-04-15
您好,正在解答中请稍等。
2024-05-31
你这个按减掉之后这个去申报,
2020-10-09
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