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老师:这个月我们红冲的发票金额大于开票金额,那增值税怎么处理?要退税?

2021-11-30 08:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-30 08:38

你好,一般留着以后抵扣的也可以申请退税。

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快账用户9740 追问 2021-11-30 08:39

留着抵扣,如果今年不够抵扣呢?可以留到明年抵扣吗?

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齐红老师 解答 2021-11-30 08:42

可以留到明年抵扣的。

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快账用户9740 追问 2021-11-30 08:46

留到明年抵扣,那我账务上和申报的时候要特殊处理吗?

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齐红老师 解答 2021-11-30 08:47

你好,红冲你的销售额就可以的,然后你把你的销项负数结转到转出未交增值税也是有留底。

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快账用户9740 追问 2021-11-30 08:53

好的老师

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齐红老师 解答 2021-11-30 08:53

不用客气,工作愉快。

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快账用户9740 追问 2021-11-30 08:54

我们专票是10万一份的,那我可以这个月开个10-20万,其余红冲的下个月冲吗?是同一笔费用可以分开吗?

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齐红老师 解答 2021-11-30 08:57

可以的 可以这么做的。

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快账用户9740 追问 2021-11-30 08:57

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2021-11-30 08:59

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
你好,一般留着以后抵扣的也可以申请退税。
2021-11-30
您好 冲红金额大于正数发票金额 增值税报表为负 按照负数填写申报就好了 要强制申报 有税盘的话 要去大厅柜面清卡
2024-07-11
你好,需要做无票收入处理,使得整体收入大于等于0才可以申报的 然后根据业务发生情况做相应的账务处理 
2021-05-25
你好,你还有其他的证书发票吗?如果没有的话填写负数销售额,但是自己申报不了,得去税务局那边。
2021-05-25
销项是负数,一般不会发生退税。
2022-03-31
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