这种情况去税务局申报就可以了。自己申报不能通过。

老师,我们本月的红冲大于本月销售的金额,这个怎么处理好一点
老师,请问公司把以前差额征收发票开具红字发票,导致本月出现负数税额和抵扣额大于销售金额的情况,申报增值税的时候提醒抵扣额不能大于销售额这个要怎么处理
老师 我们公司本期的红冲金额大于了本期的销项税额应该怎么申报增值税呢
老师,本月开具的红冲票大于蓝字发票,税怎么处理
老师你好,这个月给开的销售发票因前期有折让红冲了金额,这个月做账冲减销售收入,还需要冲减销售成本吗