借应交税费应交增值税进项 贷固定资产。
老师,我们之前调拨的固定资产没有入暂估,入的固定资产,已经在提固定资产了,现在才开过正式发票了,金额不一致,怎么做账务处理呢
固定资产暂估是含税金额,现在发票来了该如何账务处理
老师,暂估的固定资产被我转入固定资产清理了,现在发票来了怎么做账
已确定,好些年的应付借方余额,货已到已暂估,确定发票收不来了,现在账务如何处理
老师,我24年有暂估 比如暂估金额是1000 也结转暂估成本了 ,现在发票拿回来了 我发现金额开票金额是1500 请问我改如何处理
成立的商会协会,怎么做账?跟平时的公司有什么不同?
老师,我们不是银行和金融机构 只是公司与公司之间的临时借款,对方给我们转了一笔2万的利息 这种需要计提增值税吗?
电子税务局怎么申请退以前属期缴错的印花税
老师 您好 酒店9月份付60万9月 10月 11月房租,只支付了48万 还差12万10月份支付 会计分录怎么写 分摊怎么写
24年做了12万的未开票收入 并且已经交了增值税 现在把这个18228和16000算成未开票收入 还可以冲销85772的收入,这家是一般纳税人,会计告诉我这句话,这句话是什么意思
老师,教培机构新项目发生了招生成本,归集在工程施工科目,最后没有招到学生,只能转为费用吗?
怎么确认开给对方的专票对方是否已经勾选抵扣?因为需要作废冲红
老师,请问做电商的有个国际站,客户线上支付货款,那需要报关出口是不是跟正常货物报关出口是一样的呢
@郭老师,请郭老师回答下问题。现金比账面少1000,查不到少的原因该怎么做账?
老师,想问下医疗行业:供应商那购买试剂1000元,不含运费,运费我们支付100元,那我货物收到了,我是直接按照1100元入账?还是按照1000元入账,然后运费单独做成本。因为此试剂是需要冷链储存的