你好,如果是专款专用的,计入专项应付款的
请教老师,公司做医学检验检测的(取得收入时收取技术咨询服务费),现收到财政局给的科技研发项目经费,收到时借银行存款,贷专项应付款;购买材料借原材料贷银行存款;【领用时借主营业务成本贷原材料;因为现在没有产生收入,所以月末是借研发支出,贷主营业务成本,同时结转管理费用-研发费用,贷研发支出-费用化支出;还是直接在领用时借研发支出-费用化,贷原材料呢,然后月末再结转到管理费用?】支付费用借研发支出贷银行存款,月末结转管理费用;那么专项应付款科目什么时候结转,发生当期转还是年末或结题时一次性转
1.项目内产生的研发费用,在未达到投入使用状态需要先费用化,那对应分录是不是,借:成本类科目下的研发支出-费用化(xxx项目)贷:银行存款等科目? 2.项目结束后,可以形成无形资产,我是应该把研发支出-费用化的借方发生额结转为研发支出-资本化?还是直接结转为无形资产呢? 3.项目结束后,如果不能成为无形资产,是不是会计分录如下:借:管理费用-研发费用 贷:研发支出-费用化? 4.收到专项资金后:借:银行存款等 贷:专项应付款,那么等项目结束后,形成无形资产了,会计分录应该如何列支?不能形成无形资产的,该科目又应该如何列支?出于财务的严谨性,麻烦老师对于我上述有问题的会计分录指错下!谢谢
老师,我们公司收到财政资金100万用于研发实验项目,因为之前用于实验的我都计入研发支出-资本化,现在财政资金专款专用,我不知道后续的投入是该记到研发支出资本化里面还是记到专项应付款里
老师,因为我之前付租金 借研发支出-资本化-厂房租金,贷银行存款 后来这个月收到一笔财政专用款,我记为专项应付款,所以之后的付的租金我可以把之前的分录直接改为专项应付款-厂房租金 贷银行存款 这样可以吗
老师您好,我们公司是做研发的,我们有一个RD001的项目是自主研发的,前期研发费用,都是费用化了,后期也不准备资本化,现在有客户看中了我们这个项目,给我分次打款,打了100万了,给我们继续这个项目的开发,后续的专利还是属于我们的,我们只是研发成功后再给他们5年的使用权,现在我想问一下老师,我这个项目现在发生的费用,要怎么做账?客户打给我们的一百万,我们要怎么做账?麻烦有经验的老师回答我,谢谢
老师,子公司6月的业务切到了母公司,6月份主要清理往来,并发生处理剩余存货产生收入,打算7月注销,公司人员已在6月全部切到母公司,结果就是6月份会有收入但无人工支出,这样操作有税务风险吗?
甲公司适用的所得税税率为25%。2019年度实现利润总额为20000万元,其中:(1)国债利息收入2300万元;(2)因违反经济合同支付违约金200万元;(3)计提坏账准备3000万元;(4)计提存货跌价准备2000万元;(5)2018年年末取得管理用的固定资产在2019年年末的账面价值为2000万元,计税基础为400万元。假定甲公司2019年递延所得税资产和递延所得税负债均无期初余额,且在未来期间有足够的应纳税所得额用以抵减2019年发生的可抵扣暂时性差异。不考虑其他因素,算应纳税所得额怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
请问经营活动产生的现金流量净额怎么算
公司要注销,因为公司没开公户,跟法人借了1000块钱,发工资,现在账上面有其他应付账款1000块钱,这个咋处理?用交企业所得税?
新成立的公司,通过Atm机存了3万元,我可以先做借款3万,记借:库存现金 3万 贷:其他应付账款3万,在记一个借:银行存款3万,贷:库存现金3万,
@董孝彬老师,刚好找到会计分录。
老师,这个是11月30完工,,什么时候开始摊销呢
员工安排在外地工作,算出差吗?公司租的房子,住宿费怎么入账
老师您好,这个分录该怎么去解释呢
老板要说他往年有实缴,但是都到其他应付款里了,让调账: 让全体股东签老板实缴协议,决议,投资款确认书, 需不需要写情况说明或者在协议里,注明老板往年,那些银行打款是投资款,并把这些银行明细与回单附后面,再让全体股东签字?
那研发支出-资本化就不需要记了吗,老师,比如说买的一些用于研发的原材料
研发支出-资本化就不需要记了
如果你需要的,可以计入营业外收入,支出走研发支出-资本化
老师,现在研发支出科目挂了60万,不需要记到话,到时候这项技术形成无形资产的话,不就只有60万转入到无形资产吗?麻烦老师解答一下,理解有限
如果你需要的计入,可以计入营业外收入,支出走研发支出-资本化
我收到时要记到专项应付款,我想的是以后如果转无形资产该怎么转,就账户现在的60万转吗
完工的时候才需要结转
对,就是完工以后转,因为之前记研发支出60万,后续记到专项应付款100万,完工后结转无形资产是多少
前记研发支出60万,后续记到专项应付款100万,完工后结转无形资产是160
老师,计入到专项应付款支出的金额,到了年底也不能税前扣除吧
计入到专项应付款支出的金额,到了年底能税前扣除
老师,为什么我咨询另外一个老师好像给出来的说法不一样
如果计入营业外收入,交所得税
老师,您这样说是不是记到专项应付款的支出金额不能税前扣除吧,我好像晕了/:,@@
记到专项应付款的支出金额不能税前扣除
老师,还请问一下我如果把研发支出资本话都转到费用化,影响损益,那后续完工结转无形资产是不是只有100万了
你好,对的,你的理解是对的