你好,你这个直接按照无票处理就行,不用暂估,只是税前不能扣除而已

老师,我这边是商超企业,用金蝶EAS系统,销售和采购入库因为赊销还有开票才付款的事情,这边收付款模块软件都用了,会暂估入库,暂估出库,后面票来了,再冲回按票来,我那天看一个凭证,我看明白为啥?是我们采购单位票来了申请我们付款的附件,借应付账款-暂估,应交税费-待抵扣进项税额(负数的金额),应交税费-进项税额,贷应付账款外部应付 问题一我们前面是暂估入库的,这样的一般入库金额含税吗?她们好像把税额踢出来,踢出来的入啥税额入啥科目? 问题二针对上述会计凭证,他这个暂估入库,之前的凭证还有之后,既这个从采购,暂估入库,到后面供应商发票来了我们账面上做真正的入库调整付款给对方,他的凭证是怎么做的?我想不太通
老师,你好。我们是一般纳税人,零售批发行业。很多时候,货已经收到了,但发票有没有开回来,但商品当月就卖出去了。所以到月底发票还没回来,就暂估这些商品的价值。到发票回来时就把这笔预估数冲红。现在就出现了一个问题,例如8月的预估凭证是这样的 借:库存商品5000 贷:应付账款—暂估价5000 这暂估了的商品当月就销售出去并结转到了成本里 借:主营业务成本5000 贷:库存商品5000 到下个月发票回来时 借:库存商品-5000 贷:应付账款—暂估价-5000 借:库存商品 6000 贷:应付账款6000 这样对冲后,发现账上的库存商品与库存表上的库存数对不上,请问一下是什么原因?
你好,我们是一般纳税人,但我们进项发票特别少,但开出去特别多,每次库存都负数,所以没办法把没发票的暂时先暂估入库,但时间一天天过去,开进来还是很少,开出去还是很多怎么办,汇算清缴前没发票都要把暂估入库的调增么,我该怎么做账了,几年下来暂估入库太多了
@小天老师,之前我做几年的商贸,现在做制造业,我感觉我有些地方没找到方法,比如每个月的暂估入库,我是来发票了再去系统查还有账上查是哪个月的暂估然后冲掉,很浪费时间,我听别人说要做一个表格,暂估多少来票多少,而且当月暂估下月冲,我想问下是不是这样,具体怎么操作,谢谢老师
老师,我们这个采购合同是1月的,但是当时才发货了3600盒,然后到现在都没有开发票过来,但是我们3月已经开了很多发票出去了,库存已经是负数了,那就算是现在开发票也是4月了,那也只能到4月才入账了吧?但是3月库存已经是负数了,我3月是不是得暂估入职做库存成本了?要不我库存是负数了?那暂估入职的分录怎么做啊?
@朴老师在吗?发票可以不按合同开吗,合同上有的可以不开吗,或者是改变合同上的单价可以吗
1月份的工资,1月计提,2月发放,正常是3月份申报个税?那这样2月份发放的数是不扣个税的数,再发2月份工资的时候再把1月的个税扣下,正常流程是这样的吗?
发票可以不按合同开吗,合同上有的可以不开吗
老师、一般纳税建筑公司开出发票70万,但按工程进度单确认收入55万,报表可以做55万的收入吗
老师,刚注册企业什么业务都没有,投资款,工资……都没有如何报税
发票可以不按合同开吗,合同上有的可以不开吗
公司每个季度开三万的餐费 说是团建费,计入什么科目合适 有没有税务风险
请问下我们按正规操作是每个月销项税额-进项税额=期应纳增值税额,我们的税负率为0.029,我们能调为0.01去吗
老师我厂是一般纳税人,出售废品给个人开专票还是普票
印花税是每次签合同都要交吗?那是如何操作?是在税务局报税网每次签合同都去填写吗?那如果一个月上百份合同岂不是要报上百次印花税?但是很多企业合同并没有交印花税也没有人查啊
当时暂估入库都说的给发票呢,我就没按无票做账,现在暂估全部冲了做无票,汇算清缴调增是吗
是的 你描述这样处理就可以的
好的,谢谢
不客气,祝您学习愉快!