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老师,报销费用没有从本公司支付,而是通过其他单位支付(其他单位也是我们自己的公司),怎么挂往来

2021-11-30 18:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-30 18:49

借管理费用贷其他应付款付款企业

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快账用户8997 追问 2021-11-30 18:50

以后还是需要公司支付给其他公司哈

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齐红老师 解答 2021-11-30 18:52

对的 需要还钱给对方

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借管理费用贷其他应付款付款企业
2021-11-30
你好 需要开票的 你们只是双方不付款债务债权抵消而已。 实际业务你们还得做收入 和成本费用的 分别挂账的
2020-08-25
你好;  那你之前银行发生了支付; 你门没有挂账; 你们 银行都账实不符合的;  你们应该挂了一个科目的。 去看看怎么挂的;现在 就去对冲  
2021-10-12
你好同学,不够支付怎么又支付给其他单位是什么意思?
2024-03-08
你好,你给对方开的是劳务派遣的发票吗?如果是的话做这个 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——简易计税(小规模纳税人:应交税费——应交增值税) 2、支付工资、社保费及公积金 借:应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 贷:银行存款 应交税费——应交个人所得税 其他应付款——社保费及公积金(个人部分) 3、结转工资 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 4、差额减除 借:应交税费——简易计税(小规模纳税人:应交税费——应交增值税) 贷:主营业务成本
2022-11-21
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