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老师,我单位上月新入职一员工,计提工资时,应交个税9打300元,但这月申报个税时系统计算的个税为130元,我的计提和实际发放工资的个税部分分录该怎么做?多谢

2021-11-30 21:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-30 21:55

同学您好,您计提的时候只需要计提应付工资金额就可以,个税的不做账务处理,发放的时候个税才做处理的

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快账用户8359 追问 2021-11-30 21:59

因为按300元个税扣除,发放工资时少发了170元,这170元按其他应付款在下月补发行吗?

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齐红老师 解答 2021-12-01 20:30

您好,是可以这样操作的

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同学您好,您计提的时候只需要计提应付工资金额就可以,个税的不做账务处理,发放的时候个税才做处理的
2021-11-30
10000 这个是对的 九 10 两个月的
2021-10-24
您好,借成本费用50000贷应付职工薪酬50000,借应付职工薪酬50000贷其他应付款4000银行存款46000
2021-04-17
你好,可以的个税可以单独的
2022-09-22
你好;     一次性发工资; 那么  计提按月做 ;发放一次性做支付分录即可  
2022-10-17
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