您好,调整报表和以前年度的纳税申报表
稽查让补交了2017年的企业所得税,增值税,附加税,滞纳金,她们那边说我补完税款写个说明就完事了。请问这个需要去税务所改报表还是再电子税务局操作?改完的表还需要再申报一遍么?
请问,稽查局查到15年发票不合规,需要我们更改15年申报表,把不合规的发票补缴税款,请问这该怎么操作?
老师,税务稽查不认可公司去年已经抵扣的发票,要求视同销售处理,更改去年的增值税申报表,不认可的部分做无票收入,请问这样的情况怎么做账务处理
请问一下我们那个领导说让做一个备查。就是说年底再申报所得税的时候,就能知道哪些调曾,请问一下我们这个被查不应该记录哪些内容啊。备查簿,是不是记录无票支出还有那种不合规的发票。
老师,遇到这么一个问题,上个月税务稽查说我们收到的发票不合规,要求补税。税也补了,现在合规的发票开来了,我交的税钱该怎么退
企业会计准则怎么选择
老师是必须报完税才可以开具销售发票吗
老师好。果洒跟白酒。在零售上要税务不同吗?不用交消费税吧
建筑行业6月异地预缴增值税,发票也开了,7月申报6月增值税时,想抵减这个税额,附表四抵减填了,主标表28栏也填了,为什么申报不过去,强制异常,还需要填哪里,还是需要先核销才能申报
老师你好,公司租车,签租赁协议,需要交税吗?有什么注意的地方?
个人去税务局代开普票,需要缴增值税吗
供应商可以写个三方协议的吗就是另一个公司收款,现在供应商因账号问题,我司不能付款给我,然后她问我能不能写个三方协议,我回答她不可以,如果后面还是已原来公司收款的,最好不要另一个公司收款是吗
老师,派出团队给其他社区拍摄视频科普某些知识,然后开的票是什么项目名称呢?
老师好,我们是一般纳税人,早前与另一自然人股东组建一公司,认缴注资款,没有缴,公司一直亏损,现将我司的股份全转让给另一自然人股东,请问我司需要交什么税呢?
老师好!我发现代账公司给我们一季度提交申报做的报表,和我给他们的对账单数据累计都不上,放的科目也不对为什么?
我们的进项发票是45万,税率是17%,不含税销售收入是384615.4,进项税额是65384.6,补缴的话是需要补缴进项税65384.6,城建税,教育附加,地方教育附加合计46153.85 元,需要补税111538.45元 是这么计算吗
您好,还得考虑企业所得税的影响
您好,您补税金额如何计算?
我是想问老师这补缴的金额如何计算,稽查局查的是要我们补缴这进项票的税款,我也没遇到过这种情况,所以问一下怎么计算还有怎么处理
您好,您分录,借以前年度损益调整-384615.4,应交税费应交增值税-65384.6,贷应付账款-450000,借以前年度损益调整,贷应交税费应交企业所得税,应交税费应交附加税。支付,借应交税费,贷银行存款,滞纳金,借营业外支出,贷银行存款
会计分录我知道怎么做,我问的是这种业务该怎么处理,如果正常这么做补缴滞纳金会补缴很多,都算下来得十几万
您好,滞纳金不需要企业计算,税务系统会计算