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建筑行业6月异地预缴增值税,发票也开了,7月申报6月增值税时,想抵减这个税额,附表四抵减填了,主标表28栏也填了,为什么申报不过去,强制异常,还需要填哪里,还是需要先核销才能申报

2025-07-18 11:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-18 11:25

它上面提示什么?正常这样是可以体检的

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齐红老师 解答 2025-07-18 11:25

它上面提示什么?正常这样是可以的

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相关问题讨论
同学你好,很高兴为你解答,你的理解是正确的
2022-03-13
对的,是的,附表四本期发生额实际抵扣金额里面填写,然后主表28行里面填写。
2023-04-28
你好,你在3月10日才在外地预缴,数据可能还没传回,正常的。你明天再试一下。一般都可以的
2021-03-12
同学你好 本期实际抵减,“增值税及附加税费申报表附列资料(四)(税额抵减情况表)”,也需要填写的
2022-11-13
现在申报11月的,那你这个预缴税里面,你实际抵扣的就只能是11月的,你不能把12月的预缴也填写进去,填写进去的话就会提示配比不通过的。
2022-12-14
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