你好,这个不应该是这么做的,没有入账就不需要结账。

老师,公司成立半年了,一开始把法人股东私转公做成了实收资本,公转私给法人股东做成了股东向公司借钱其他应收款,现在发现其他应收款挂账有点多,我想把前面做实收资本、其他应收款分录冲掉,重新把私转公做成公司向股东借钱其他应付款,后间公转私做成公司还钱股东这样可以吗?还是不用处理按一开始的做?
各位老师!我公司是新成立的公司,实收资本没有全额到账,但我做了借:其他应收款贷:实收资本,也报财务报表季报了,这样有什么风险呢?
实收资本,20年新成立的公司,代理记账第一笔分录做了借:其他应收款 贷:实收资本 。现在改如何去处理?有什么风险。
老师,公司去年9月成立,实收资本没到位,我会计分录做成了借:其他应收款贷:实收资本现在要调整报表,分录该怎么做
最初公司建立的时候不是实缴制度,老会计却把这笔分录做上去了,没有建立银行存款账户,导致现金是虚的,现在改为实缴制度公司减资做借实收资本贷现金会导致现金为负数,是否可以调成借实收资本贷其他应付款 来调整呢?
老师好,请问离职补偿金计提了15143实际发放了14427,交个税716,老师请问这个怎么做账务处理?计提时借销售费用15143贷应付职工薪酬辞退福利15143发放时账务处理借应付职工薪酬辞退福利14427贷银行存款14427,差个个税怎么做账务处理呢?
老师,工资表里面做了社保补贴 ,那生产成本是可以全部记入直接人工吗,还是要单独体现社保。
老师好!每年12月份的企业所得税是不是不用申报,到次年的5月31日前一并清算
注塑机模具属于什么类型,摊销几年。
老师 租房子的时候付的保证金,现在他们只退了一部分,其他的扣掉 不退了,这个分录怎么做?
25年12月季报,企业所得税申报表中的实际支付给职工的应付职工薪酬包括年终奖、离职补偿吗?
(A100000)第24行“纳税调整后所得”小于等于0,不允许选择A107020所得减免优惠明细表
老师,企业所得税每季度要计提吗?还有年底有点利润就要做分配计提法定盈余公积吗,还是等需分红才计提法定盈余公积
超市的预付卡可以作为费用税前扣除吗
资产负债表的未分配利润期末余额—期初余额不等于利润表净利润,是什么原因?
20年的分录啊 现在怎么处理?
你这个可以做一个相反的会计分录就行。
账务直接处理掉?税务需要操作什么么?
税务是不需要单独做什么的