您好 能在11月的账里更正它 不需要再更正企业所得税和报表 11月份就是正确的了
老师好,刚接手的账,去年9月份就按暂估结转了成本,汇算清缴已经按这个暂估申报了,但是在5月31日前也取得了这个暂估的发票,如果现在反结帐到去年9月红冲了了那个暂估分录,重新按取得的发票做的话,那么主营业务成本就虚高了3万,相应的库存商品也虚少了3万,如果是这样,这个账怎么更正,如果更正,财务报表和所得税汇算年报是不是也必须得更正?有没有不用更正报表 调账的好方法?
老师请问下,现在发现20.12月的成本少结转了(库存商品),现在补结转的话,除了要更正今年汇算清缴的企业所得税申报表,还要更正哪个月份的财务报表吗
9月份库存商品成本结转时,录成了含税的金额,多结转了成本,也交了企业所得税,那我能不能在11月的账里更正它,企业所得税和报表要更改吗
跨年度,我的库存商品数量录多了,导致平均金额减少,结转成本也减少,怎么调整分录和企业所得税
老师请问一下,我9月份季度企业所得税申报了,财务报表申报了,发现我多结转了一辆车的成本,能在10月份把这辆车调减嘛?借主营业务成本负数 贷库存商品负数
老师,请问游乐设施的折旧年限皮多少年
长期待摊费用折旧年限,多少年,
老师,我我们公司是一般纳税人,上个月的时候开了。50多万的发票。忘记报印花税了。这个月又开了28万的发票。可以这个月连上个月的印花税一起报吗?我之前的每个月开的发票我都是报印花税的,虽然专管员没有核。 但是我还是每个月都按次申报的。
老师您好,我们一般纳税人,对方给我们开的冻肉是免税的,我们是要给别人开也是免税吗
应纳税所得额是不是就是利润总额
麻烦问一下,赠送的产品要不要开票?
老师,这笔分录怎么理解
你好老师,2024年个税已被前单位申报,但是有部分工资前单位不发,我们工资没领到要交个税吗?个人如何处理才合法?
老师,财务制度和报销制度有符合目前小企业的通用模板吗?
老师,请问个独可以核定征收吗
老师 ,今天收到一张需要冲红的发票,跨月红冲的话 我11月的账还是正常做的吧,在12月的账里我需要冲销11月的收入是吗
是的 跨月红冲的话 11月的账还是正常做的 收到红字发票 您不需要冲销11月的收入啊
啊 为什么不要冲
今天收到一张需要冲红的发票 是您自己单位需要冲红的 不是对方开给您的?
对 是我11月开出的发票,对方今天退回给我们的
那要冲销12月份的收入 因为红字发票是12月份开具的
那我想问问 就是那我12月重新开了发票寄给对方 那这一部分收入是算到12月了吗?在11月份我已经交了这部分的收入的增值税了,我12月收入可以扣出这一部分在计算增值税吗
不需要再开具蓝字发票了 ?
要的 我知道了 老师
要正数跟负数相抵 不需要缴纳增值税了