你好,是调减金额吗?
请问,增值税加计抵减的税额,如果有进项税转出,抵减税额的表应该填进项税额的10%,然后调减额填进项税额转出部分单位加计?还是直接填减去进项税额转出部分的加计数?
老师,这个加计抵减额是进项税转出的10%么?
老师进项税额转出那么是不是增值税税加计抵减10%的金额也转出,咋做会计分录
加计抵减计算为:当期进项税额-当期进项转出金额的金额乘以加计抵减比率,如果当期进项税额转出有个金额,不过这个金额不是转出的本期的进项税额,是转出之前月份的嘛这个计算当期加计抵减金额时,这个不用从当期金额里面减去的吧
请问老师,我当月有进项税转出,在计算进项加计抵减额的时候,我需要把这笔转出的税减掉再计算加计抵减么?例如,进项税1000,转出200,加计抵减是(1000-200)*比例?还是不用管转出的这200
是的老师
你好,之前这个进项已经抵扣的情况下是这么算的,如果是现代服务行业。