你好,如果是收到的钱 借银行存款 贷 营业外收入

你好,我的供货商,我是经销商,我的客户。三者这样:我用钱在我的供货商那里进电扇发给我的客户作为奖励。进电扇的钱将来由我的供货商以费用的方式补给我,我怎样做会计科目?
老师好,经销商收到供货商给的订货激励已抵货款,经销商把这个订货激励作为给分销商的基金,怎么做账
老师,您好,小规模的商贸公司,供货商给分销商的返利打在经销商的账户,然后分销商给经销商支付货款时再减。这样需要怎么做账
咨询一笔经济业务,工厂向供货商A购买了一批材料,卖给供货商B,付给供货商A的货款是部门经理垫付的,已经报销了,平时也向供货商B买货,老板的意思是用卖供货商B的货款抵扣平时向供货商B买货的货款,请问这个经济业务的会计分录应该怎做好些?
咨询一笔经济业务,工厂向供货商A购买了一批材料,卖给供货商B,付给供货商A的货款是部门经理垫付的,已经报销了,平时也向供货商B买货,老板的意思是用卖供货商B的货款抵扣平时向供货商B买货的货款,请问这个经济业务的会计分录应该怎做好些? 入库 借:库存商品 贷:应付账款A 报销 借:其他应收款 贷:现金 卖货 借:应收账款-B 贷:主营业务收入 付款 借:应付账款-A 贷:其他应收款 抵货款 借:应付账款B 贷:应收账款B 是这样做吗?
有个同事25年还有500元费用忘报了,现在2月了,又来报销,我们是小微企业,还可以给他报吗?怎么入账呢?
老师,坐高铁开的发票可以抵扣吗?
老师,请问在往年销售的使用过的固定资产当时只收到 部分款项所以一直挂在预收账款,25年确认收入了且剩余款项收不回来了。25年12月开了销项发票给对方。我这边做账的时候应该怎么做?借预收账款(已收款金额)及应收账款(未收到部分),贷固定资产清理及增值税销项税额。这样对吗?贷方固定资产那个科目是对的吗。还是应该改成其他哪个科目
老师,请问一下2025年购买的办公用品,忘记做账了,可以做在2026年吗
小规模取得专票,可以选择认证不抵扣吗
25年的简易项目 开票时间26.1月份 如都是开100万专票,分包20万回来都是普通发票,还能用分包抵减这个政策吗?报表应该怎么填
女性退休以后社保缴费年限不够的能个人每月缴纳吗
老师你好,请教一下,我们公司有分租厂房出去,对方对公账没下来,三个月没付房租,我也没开发票,我每月也没开票,要确认收入吗
老师,这张招待专票给抵扣?
老师好,请教一下个税申报累计扣除直接生成60000元?
只在系统里用于抵扣货款
那么等到抵扣货款的才做分录
已经抵扣货款了 ,现在经销商把这个激励用做给分销商的基金,这个需要怎么做账
借银行存款 贷 营业外收入
没有收到钱 ,给的这个激励直接抵扣了货款 ,而这个激劢是让经销商给分销商的基金用于给分销商抵货款
借其他应付款 贷 营业外收入
老师是抵货款了,可不可以 借应付账款——供货商名称 ,贷营业外收入 ——分销商基金
可以 借应付账款——供货商名称 ,贷营业外收入 ——分销商基金
然后抵分销商的货款时,借银行存款 ,借营业外收入——分销商基金 ,贷,主营业务收入
这样可以吗
你好,那样也是可以的