你好,无票收入也需要做价税分离处理的。 季度交个人所得税的时候,需要把无票收入填写在收入总额栏次的
我们是个体工商户餐饮行业,我们无票收入,没有计算增值税,那季度交个人所得税的时候,要不要把无票收入填进去呢
老师,我想问下,我们是个体工商户餐饮行业的,我们季度去交个人所得税的话,需要填收入和无票收入的金额是吗
老师,我想请教下,个体工商户的餐饮店,每季度开出了餐费发票,没有超过45万,我入账的时候时候是 借:银行存款 贷:主营业务业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税 吗
我问一下,这个我公司小规模把固定资产卖了,在增值税申报那里计入收入金额了,可是我做账是计入固定资产清理,不是计入营业收入的。那我企业所得税季度申报的时候这个开票的收入需要填进去营业收入吗?如果填进去交这个所得税就不合理了。应该怎么处理呢?
老师请问下,我们在第一季度和第二季度增值税申报表上申报了无票收入,但我们第三季度又开了票给对方,我们没有冲无票收入,在这个月申报第四季度时我冲开票收入,要不要把第三季度开的那张发票要不要加在无票收入里面红冲?
企业涉及跨境提供技术服务,国内购进材料卖到国外,国内购进材料加工后卖到国外,那么出口退税这块,销售还区分免退税和免抵退税吗?
请问老师,材料入库,假如3月5号入了40吨,3月10号又来了50吨,3月末都没有开发票,3月末暂估了40吨,4月收到发票时是90吨,那入库单怎么开?(3月已经开了40吨的入库单,)
老师冲减去年收入和成本怎么做分录?去年分录借应收账款80000贷主营业务收入75000借主营业务成本65000贷库存商品65000
【中国农业银行】尊敬的××,您尾号为的账户与深圳前海微众银行股份有限公司完成代收签约/修改交易(持牌机构还款),单笔扣款限额为350000.00元,周期扣款限额为350000.00元,合约到期日为2035年05月13日。业务编码:2061960920。您可前往我行营业网点或通过掌上银行-代收管理模块查询、修改或解除合约。如有异议请咨询95599。退订回复TDDS#业务编码。已经还清贷款,收到这样的信息需要做什么?有什么影响吗?
老师:对外投资有分红500万,汇算清缴,需要填什么表,填哪一列哪一栏?
老师您好,母公司上个月采购60万块钱电芯,业务给子公司做了,然后销售要把母公司电芯再以购入价60万卖给子公司,老师这种我开票有风险吗?允许这么操作吗
老师好销售自己使用过的固定资产备注栏有要求备注吗
给员工宿舍 交房租 交三个月一共3000 一个月押金1000 譬如2月付款 3月收到发票 用公户打给员工员工去交款 要怎么做账
公司国内采购材料加工后卖到国外,属于免抵退税,比如公司购买a材料用于国内销售,购买b材料加工后部分用于国内销售,部分用于国外销售,公司当月一些管理费用专票,计算退税相关的税额时,是整体计算还是只挑选b材料计算
利润表中管理费用下面的研究费用科目因为工作中账务处理并没有用到这个科目,所以利润表中不会带出来研究费用的金额,这个研究费用实际上是研发支出的金额,规范来说我做的利润表没有研究费用是合规的吧?如果高新部门要求利润表中反应出这个研究费用的金额,是不是可以手填进去?税务季度财报和年报都可以手填进去吗?
交个人所得税的收入,是包含了增值税还是没有包括的收入
你好,交个人所得税的收入,是不含增值税的收入金额
那,我们现在做收入,无票的没有计算增值税,岂不是将来多交税了
你好,你需要把无票的收入做价税分离处理才是的
我们会计主管说的,不用价税分离写分录,我理解的是正确的吗?我刚才说的
你好,我们无票收入,没有计算增值税(这个是你的描述) 我们会计主管说的,不用价税分离写分录,这个显然是错误的
那我要现在怎么做分录呢?听他的呢,还是自己做决定呢
你好,调整分录是 借:主营业务收入,贷:应交税费—应交增值税 我们会计主管说的,不用价税分离写分录,这个显然是错误的,是自己做决定。
应该是,借银行存款贷主营业务收入应交税费-应交税费的吧???
你好,正确的收入分录是你提供的这样处理。 之前按含税金额计入收入,那调整分录就是 借:主营业务收入,贷:应交税费—应交增值税
我说做无票收入的分录,是不是这样子写的?
你好,直接做无票收入分录是 借:银行存款等科目,贷:主营业务收入,应交税费-应交税费
我说我这样子写的分录是对的吗?
你好,直接做无票收入,你说的是对的。(请看我们的对话,我很早就回复了)
好的辛苦了,好评
祝你学习愉快,工作顺利! 晚安