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我们是个体工商户餐饮行业,我们无票收入,没有计算增值税,那季度交个人所得税的时候,要不要把无票收入填进去呢

2021-12-01 21:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-01 21:49

你好,无票收入也需要做价税分离处理的。 季度交个人所得税的时候,需要把无票收入填写在收入总额栏次的 

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快账用户6505 追问 2021-12-01 21:51

交个人所得税的收入,是包含了增值税还是没有包括的收入

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齐红老师 解答 2021-12-01 21:51

你好,交个人所得税的收入,是不含增值税的收入金额 

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快账用户6505 追问 2021-12-01 21:52

那,我们现在做收入,无票的没有计算增值税,岂不是将来多交税了

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齐红老师 解答 2021-12-01 21:56

你好,你需要把无票的收入做价税分离处理才是的 

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快账用户6505 追问 2021-12-01 21:57

我们会计主管说的,不用价税分离写分录,我理解的是正确的吗?我刚才说的

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齐红老师 解答 2021-12-01 21:58

你好,我们无票收入,没有计算增值税(这个是你的描述) 我们会计主管说的,不用价税分离写分录,这个显然是错误的

你好,我们无票收入,没有计算增值税(这个是你的描述)
我们会计主管说的,不用价税分离写分录,这个显然是错误的
你好,我们无票收入,没有计算增值税(这个是你的描述)
我们会计主管说的,不用价税分离写分录,这个显然是错误的
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快账用户6505 追问 2021-12-01 21:59

那我要现在怎么做分录呢?听他的呢,还是自己做决定呢

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齐红老师 解答 2021-12-01 22:01

你好,调整分录是 借:主营业务收入,贷:应交税费—应交增值税 我们会计主管说的,不用价税分离写分录,这个显然是错误的,是自己做决定。

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快账用户6505 追问 2021-12-01 22:04

应该是,借银行存款贷主营业务收入应交税费-应交税费的吧???

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齐红老师 解答 2021-12-01 22:05

你好,正确的收入分录是你提供的这样处理。 之前按含税金额计入收入,那调整分录就是 借:主营业务收入,贷:应交税费—应交增值税

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快账用户6505 追问 2021-12-01 22:09

我说做无票收入的分录,是不是这样子写的?

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齐红老师 解答 2021-12-01 22:11

你好,直接做无票收入分录是 借:银行存款等科目,贷:主营业务收入,应交税费-应交税费

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快账用户6505 追问 2021-12-01 22:14

我说我这样子写的分录是对的吗?

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齐红老师 解答 2021-12-01 22:15

你好,直接做无票收入,你说的是对的。(请看我们的对话,我很早就回复了)

你好,直接做无票收入,你说的是对的。(请看我们的对话,我很早就回复了)
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快账用户6505 追问 2021-12-01 22:19

好的辛苦了,好评

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齐红老师 解答 2021-12-01 22:22

祝你学习愉快,工作顺利!  晚安 

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你好,无票收入也需要做价税分离处理的。 季度交个人所得税的时候,需要把无票收入填写在收入总额栏次的 
2021-12-01
您好 需要填写开票收入跟无票收入合计金额
2021-12-01
你好,需要的需要算进去。
2024-01-12
您好,这个的话是要加上的,这个是需要的
2024-01-12
你好,这个你只需要注销无票收入就可以开了发票的不用冲销
2024-01-12
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