你好,无票收入也需要做价税分离处理的。 季度交个人所得税的时候,需要把无票收入填写在收入总额栏次的

我们是个体工商户餐饮行业,我们无票收入,没有计算增值税,那季度交个人所得税的时候,要不要把无票收入填进去呢
老师,我想问下,我们是个体工商户餐饮行业的,我们季度去交个人所得税的话,需要填收入和无票收入的金额是吗
老师,我想请教下,个体工商户的餐饮店,每季度开出了餐费发票,没有超过45万,我入账的时候时候是 借:银行存款 贷:主营业务业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税 吗
我问一下,这个我公司小规模把固定资产卖了,在增值税申报那里计入收入金额了,可是我做账是计入固定资产清理,不是计入营业收入的。那我企业所得税季度申报的时候这个开票的收入需要填进去营业收入吗?如果填进去交这个所得税就不合理了。应该怎么处理呢?
老师请问下,我们在第一季度和第二季度增值税申报表上申报了无票收入,但我们第三季度又开了票给对方,我们没有冲无票收入,在这个月申报第四季度时我冲开票收入,要不要把第三季度开的那张发票要不要加在无票收入里面红冲?
本公司职工当月发当月工资,但是1月工资由于资金不足没有发放,2月报1月个税按工资表正常报还是0申报?
在超市买的蔬菜开免税是不是开错了
老师,建筑服务开发票时工程服务和工程款性质有区别吗?
疑点名称:购产销存测算收入申报不足风险疑点,疑点描述:以收付实现制核算延迟确认收入。什么意思?如何解决?
老板注册几家空壳公司。没有实质业务,转往来款用,往来款又不归还的,做账有风险吗?
老师好,建筑施工企业,汇算清缴A项目成本未到,我先用B项目成本做账,待A项目成本到了我在还回去可以吗?,以往都是各个项目分清的,谢谢。
老师,劳务派遣上一级的税收编码是什么?
老师,年底的成本过高,收到的发票可以只抵扣进项次月再计入成本吗?
老师:生产企业,不走免抵退,怎么免税申报?
老师您好,现在开始没有劳务这个大类了,那以前开维修类,大类选择的是什么大类呢?
交个人所得税的收入,是包含了增值税还是没有包括的收入
你好,交个人所得税的收入,是不含增值税的收入金额
那,我们现在做收入,无票的没有计算增值税,岂不是将来多交税了
你好,你需要把无票的收入做价税分离处理才是的
我们会计主管说的,不用价税分离写分录,我理解的是正确的吗?我刚才说的
你好,我们无票收入,没有计算增值税(这个是你的描述) 我们会计主管说的,不用价税分离写分录,这个显然是错误的
那我要现在怎么做分录呢?听他的呢,还是自己做决定呢
你好,调整分录是 借:主营业务收入,贷:应交税费—应交增值税 我们会计主管说的,不用价税分离写分录,这个显然是错误的,是自己做决定。
应该是,借银行存款贷主营业务收入应交税费-应交税费的吧???
你好,正确的收入分录是你提供的这样处理。 之前按含税金额计入收入,那调整分录就是 借:主营业务收入,贷:应交税费—应交增值税
我说做无票收入的分录,是不是这样子写的?
你好,直接做无票收入分录是 借:银行存款等科目,贷:主营业务收入,应交税费-应交税费
我说我这样子写的分录是对的吗?
你好,直接做无票收入,你说的是对的。(请看我们的对话,我很早就回复了)
好的辛苦了,好评
祝你学习愉快,工作顺利! 晚安