你好,这个月才进行?是以前不能享受,还是没享受呢

老师,您好,我想问一下8月的增值税申报时加计抵减查出来填错了,多抵减了12.03元,这个月做了申报更正,改了进项税额中的其他(增加了10.93元),然后按修改后的进项税额进行加计抵减,保证应缴税额没变,我想请问一下怎样说服专管员啊?
老师好,想问个问题:我这个月才进行进项加计递减,那往期要怎么处理呢?更正报表,进行退税吗?
请问一下,我们一般纳税人现在让更正2021年的增值税申报表,要按加计递减来申报。我们是三月才开始开票的销项税额:2948.35,进行税额:6914.16,在按10%来加计扣除。申报表怎么填写?
老师,有个问题,我这月进项6万多,销项8万多,留抵税3万多,我还有加计抵减6万多,我这个月不认证发票得话,怎么才能吧这个加计递减用掉呢
您好,老师,想问一下,我公司符合加计递减政策,于2023.6月提交了加计递减政策5%的声明,该正常2023年一整年适用,那我2023.3月份进项税额38095.2元,产生加计递减税额1904.76元,在3月份及6月份时候未填写,那我这个月怎么申报
老师,给员工租赁的宿舍,收到的专票,可以抵扣吗?
预收账款余额在贷方,现在要结转掉怎么做账?
会议费 餐费计入管理费用里面什么
老师好,股权转让需要公示吗?实缴资本股权转让流程操作具体怎么操作?
小规模纳税人不动产租赁税率是多少?
老师,你好,请问收供应商退款,借银行存款,贷 借方红字,,,,这样合理吗
你好 老师 咨询一下我们现在付款申请都是走的企业微信 那么有人报销也直接一张截图走企微了 那么我做账的话咋整 我想不明白 虽然我也知道无纸化 但是我不知到怎么使用 我们企业又不多大
老师,建厂房购买的材料,款已支付还没收到发票怎么记会计科目?
个人给公司代开的发票,不含税金额3960.4,税额39.6,我公司次月代扣个税时候,基数是含税还是不含税金额,本期收入填3960.4还是4000
老师,我们公司,卖了一辆二手车,车行帮我们代开发票给个人购买方了,二手车收入填在“表一第一行开具其他发票”那里吗?
不是,是没有收到通知
昨天才收到通知
那你可以联系一下当地通知你的税局