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老师,有个问题,我这月进项6万多,销项8万多,留抵税3万多,我还有加计抵减6万多,我这个月不认证发票得话,怎么才能吧这个加计递减用掉呢

老师,有个问题,我这月进项6万多,销项8万多,留抵税3万多,我还有加计抵减6万多,我这个月不认证发票得话,怎么才能吧这个加计递减用掉呢
2022-08-05 14:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-05 14:14

说错了,进项8万,销项6万

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齐红老师 解答 2022-08-05 14:15

你好,销项8万多,留抵税3万多,加计递减6万多,这个月不认证发票的话,销项8万多小于(留抵税3万多%2B加计递减6万多),还是抵扣不完的,要看下个月开具发票的情况了。

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快账用户1146 追问 2022-08-05 14:16

说错了,进项8万,销项6万

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快账用户1146 追问 2022-08-05 14:17

我账上的进项税已经做进去了,帐已经结了,这个月不认证的话,这个进项是不是要转出

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快账用户1146 追问 2022-08-05 14:17

我要抵扣的话,要怎么操作呢

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齐红老师 解答 2022-08-05 14:19

账上的进项税已经做进去了,帐已经结了,这个月不认证的话,进项税额不用做转出,留抵税和加计递减金额就挂在申报表上,等后续开具发票后,再慢慢做进项税额的抵扣

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快账用户1146 追问 2022-08-05 14:21

那我报增值税的时候,就不认证发票了,然后这个加计递减金额会自动过去吗,我不用做什么操作吗

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快账用户1146 追问 2022-08-05 14:22

那我加计递减本期发生额还要填吗

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齐红老师 解答 2022-08-05 14:26

报增值税时不认证发票,加计抵减本期发生额不会自动过去,需要手工填,填进去,应纳增值税就减少了,就可以用掉加计抵减的数据了。

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快账用户1146 追问 2022-08-05 14:27

本期发生额是进项*0.15

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齐红老师 解答 2022-08-05 14:29

刚刚说错了,是手工填写在本期实际抵减额处。

刚刚说错了,是手工填写在本期实际抵减额处。
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快账用户1146 追问 2022-08-05 14:34

这个金额我填什么呢

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齐红老师 解答 2022-08-05 14:50

本期实际抵减额填69691.49,和本期可抵减额填一致,加计抵减的额度就可以用完。

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快账用户1146 追问 2022-08-05 15:03

错误信息:19栏(应纳税额)不满足19=11-18(本期+累计)-附表4加计附表四“本期实际抵减额”计算关系,请核实!

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快账用户1146 追问 2022-08-05 15:03

提示这个什么原因呢

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齐红老师 解答 2022-08-05 15:18

你把你的主表和附表四截图发我看下

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快账用户1146 追问 2022-08-05 15:21

这个是表格

这个是表格
这个是表格
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齐红老师 解答 2022-08-05 15:27

它这个根据逻辑关系自动填好了,不需要手工填了,先用留抵税额,再用加计抵减数据。 销项税额65168.44,上期留抵税额38747.02,应纳税额65168.44-38747.02=26421.42。 然后因为你还有加计抵减数据69691.49,所以就在加计抵减数据69691.49里减去了26421.42,那么这时应纳税额就是0了,不需要纳税了。加计抵减数据就只剩下了69691.49-26421.42=43270.07。 那么这个月申报后,相当于上期留抵税额就是0了,加计抵减数据43270.07。下期还存在应纳税额的话,再留到下期去抵减。

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快账用户1146 追问 2022-08-05 15:52

好的,谢谢老师,那我账务上要做什么处理吗

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快账用户1146 追问 2022-08-05 15:52

我已经入账的进项税做到待抵扣吗

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齐红老师 解答 2022-08-05 15:57

账务上,需要将加计抵减数据26421.42计入其他收益/营业外收入,已入账的进项税额如果没有勾选,那么做到待认证进项税额。 借:应交税费-未交增值税  26421.42    贷:其他收益/营业外收入  26421.42

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快账用户1146 追问 2022-08-05 15:58

我7月结账了,做到8月

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齐红老师 解答 2022-08-05 16:16

是的,这笔分录就应当是在8月做的。

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快账用户1146 追问 2022-08-05 16:25

好的,谢谢老师,麻烦老师了

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齐红老师 解答 2022-08-05 16:35

不客气, 祝工作顺利

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说错了,进项8万,销项6万
2022-08-05
您好 请问增值税申报表主表上留抵税额也是5万么
2022-05-15
首先8月的时候,你要把1万转入留底科目 借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-留抵进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项 9月时候 借:应交税费-销项 6.5 贷:应交税费-进项 5 应交税费-留底 1 应交税费-转出未交 0.5 借:应交税费-转出未交 0.5 贷:应交税费-未交增值税 0.5
2021-10-20
你好;    你应该是按抵减后的金额来计提 。如果你之前多计提了。  可以这样 来红冲 6万分录的。 对的    ;你这个2万缴纳了的嘛    。 你实际 产生了应交8万 。抵减了6万实际缴纳2万是吗  
2022-03-16
你好; 你一次性认证的话就会产生留底进项税 ; 你注意下不要过大的留抵了 。 避免你们税负率过低 有风险的; 但是正常你 报税 别虚假申报; 一般影响不大的
2022-05-05
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