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请问一下,我们一般纳税人现在让更正2021年的增值税申报表,要按加计递减来申报。我们是三月才开始开票的销项税额:2948.35,进行税额:6914.16,在按10%来加计扣除。申报表怎么填写?

2022-02-15 11:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-15 11:59

要实际抵扣的金额乘以10%。填写加计扣除金额。

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快账用户7741 追问 2022-02-15 12:03

实际抵扣6914.16 乘以10% 691.42 共:7605.58 主表应该怎么填写

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齐红老师 解答 2022-02-15 12:04

实际抵扣的不能超过你的销项税额。

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快账用户7741 追问 2022-02-15 12:08

那要在缴税那个月才来递减吗?

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齐红老师 解答 2022-02-15 12:11

这个表的第二列,第三列都需要填写。

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齐红老师 解答 2022-02-15 12:12

。实际抵扣的金额就是你报说这一期实际抵扣多少?

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齐红老师 解答 2022-02-15 12:12

一共可以抵扣的就是你所有进项的金额乘以10%。

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快账用户7741 追问 2022-02-15 12:14

有点没明白,实际抵扣的不能超过销项税额。 那我一直都有进项 一直都大于销项 那不是一直都不用加计递减

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齐红老师 解答 2022-02-15 12:20

可以留抵 什么时候抵扣,什么时候填写实际抵扣的金额。

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快账用户7741 追问 2022-02-15 12:22

那老师我现在要怎么更正? 我还是不太明白 你直接告诉我,我是在每个月进行加计递减吗?

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齐红老师 解答 2022-02-15 12:23

就是把你应该加计抵扣的金额填写上。然后本期实际抵扣为零,你就填写零。 这张表的余额就是以后可以抵扣的。

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快账用户7741 追问 2022-02-15 12:32

oo ,主表进项是多少还是多少是不是? 那我填附表四-一般项目加计递减额 是填写第2(本期发生额)第四(本期可抵减额) 第五(本期实际抵减为0嘛) 第六(期末余额 )是不是?

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齐红老师 解答 2022-02-15 12:35

期发生额就是本期进项乘以10%。

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齐红老师 解答 2022-02-15 12:35

本期实际抵扣的,用实际抵扣的进项乘以10%。

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齐红老师 解答 2022-02-15 12:37

根据增值税报表说明. 加计抵减情况 本表第6至8行仅限适用加计抵减政策的纳税人填写,反映其加计抵减情况.其他纳税人不需填写.第8行合计等于第6行、第7行之和.各列说明如下: 1.第1列期初余额:填写上期期末结余的加计抵减额. 2.第2列本期发生额:填写按照规定本期计提的加计抵减额. 3.第3列本期调减额:填写按照规定本期应调减的加计抵减额. 4.第4列本期可抵减额:按表中所列公式填写. 5.第5列本期实际抵减额:反映按照规定本期实际加计抵减额,按以下要求填写. 若第4列≥0,且第4列<主表第11栏-主表第18栏,则第5列=第4列; 若第4列≥主表第11栏-主表第18栏,则第5列=主表第11栏-主表第18栏; 若第4列<0,则第5列等于0. 计算本列一般项目加计抵减额计算行和即征即退项目加计抵减额计算行时,公式中主表各栏次数据分别取主表一般项目本月数列、即征即退项目本月数列对应数据. 6.第6列期末余额:填写本期结余的加计抵减额,按表中所列公式填写.

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快账用户7741 追问 2022-02-15 12:43

好的 谢谢老师 我自己在看一下

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齐红老师 解答 2022-02-15 12:45

上面发给您的是填写说明,您按照这个填写。

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快账用户7741 追问 2022-02-15 12:47

好的 这个有点看不明白 我在看看

好的  这个有点看不明白  我在看看
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齐红老师 解答 2022-02-15 12:48

这是报表的勾稽关系。你填写的不对会有提示这是报表的勾稽关系,你填写的不对,会有提示。

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快账用户7741 追问 2022-02-15 12:49

嗯 好的 谢谢老师的耐心解答

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齐红老师 解答 2022-02-15 12:51

不客气,祝您工作学习愉快。

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