要实际抵扣的金额乘以10%。填写加计扣除金额。
你好老师,我公司是一般纳税人,能享受10%加计抵减,但是我们4月申报增值税的时候有进项税额,但是没有填写附表四,现在申报7月增值税能不能汇总填写附表?
老师,您好,我公司经营的业务属于现代服务,增值税进项符合加计扣除,4月变成一般纳税人的,但是从4月到9月都没有填写加计扣除声明,也没有加计扣除,我在10月份的时候填写了这个声明,我想问一下我可以在申报第十期时把4-10可以加计抵减的税额都填在这一期不,就不在更正4-9月份的报表了
请问一下,我们一般纳税人现在让更正2021年的增值税申报表,要按加计递减来申报。我们是三月才开始开票的销项税额:2948.35,进行税额:6914.16,在按10%来加计扣除。申报表怎么填写?
请问下老师,刚税务打电话过来说我们2021年的时候有一张用于个人福利费的专票未做进项税额转出,我刚刚把增值税报表申报了,税务要我们更正申报,是在本期进项税额转出额填写上去就可以了吗?
老师好,我想请问一下,小规模纳税人,2021年第三季度申报增值税的时候,按的3%申报的,增值税也是按3%缴纳的,没有减按1%申报,今年税局查到了要让按1%申报增值税,剩余2%的增值税要退回来,2024年5月份收到2021年第三季度退回来税局多收的的增值税、附加税,怎么记账,会计分录怎么写
老师就是高新技术企业有什么优惠政策,有什么好处?
请问老师,分支机构在外地的,是汇总在总公司交税吧?需要在税务局备案吗
老师,企业把名下的车销售给个人,开普票要开几个点呢,
老师:企业购买基金,赎回产生的收益怎么做账,要缴税吗
公司提取备用金有什么要求吗
老师就是我们用了研发支出这个科目我们后续有什么是需要注意的吗?
上月开票开错金额,这个月要作废它重开,怎么样操作
老师你好。如果一个项目需要一定时间才能完成,具体时间还不能估算,发生了一些成本,这些成本要怎么结转,还是放在那里,等能可靠计量了再结转
公司跟个人借款签订的借款合同是否缴纳个人所得税,无规定借款利息
老师就是研发支出是资产类科目是吗?这个研发支出后续是怎么使用的?
实际抵扣6914.16 乘以10% 691.42 共:7605.58 主表应该怎么填写
实际抵扣的不能超过你的销项税额。
那要在缴税那个月才来递减吗?
这个表的第二列,第三列都需要填写。
。实际抵扣的金额就是你报说这一期实际抵扣多少?
一共可以抵扣的就是你所有进项的金额乘以10%。
有点没明白,实际抵扣的不能超过销项税额。 那我一直都有进项 一直都大于销项 那不是一直都不用加计递减
可以留抵 什么时候抵扣,什么时候填写实际抵扣的金额。
那老师我现在要怎么更正? 我还是不太明白 你直接告诉我,我是在每个月进行加计递减吗?
就是把你应该加计抵扣的金额填写上。然后本期实际抵扣为零,你就填写零。 这张表的余额就是以后可以抵扣的。
oo ,主表进项是多少还是多少是不是? 那我填附表四-一般项目加计递减额 是填写第2(本期发生额)第四(本期可抵减额) 第五(本期实际抵减为0嘛) 第六(期末余额 )是不是?
期发生额就是本期进项乘以10%。
本期实际抵扣的,用实际抵扣的进项乘以10%。
根据增值税报表说明. 加计抵减情况 本表第6至8行仅限适用加计抵减政策的纳税人填写,反映其加计抵减情况.其他纳税人不需填写.第8行合计等于第6行、第7行之和.各列说明如下: 1.第1列期初余额:填写上期期末结余的加计抵减额. 2.第2列本期发生额:填写按照规定本期计提的加计抵减额. 3.第3列本期调减额:填写按照规定本期应调减的加计抵减额. 4.第4列本期可抵减额:按表中所列公式填写. 5.第5列本期实际抵减额:反映按照规定本期实际加计抵减额,按以下要求填写. 若第4列≥0,且第4列<主表第11栏-主表第18栏,则第5列=第4列; 若第4列≥主表第11栏-主表第18栏,则第5列=主表第11栏-主表第18栏; 若第4列<0,则第5列等于0. 计算本列一般项目加计抵减额计算行和即征即退项目加计抵减额计算行时,公式中主表各栏次数据分别取主表一般项目本月数列、即征即退项目本月数列对应数据. 6.第6列期末余额:填写本期结余的加计抵减额,按表中所列公式填写.
好的 谢谢老师 我自己在看一下
上面发给您的是填写说明,您按照这个填写。
好的 这个有点看不明白 我在看看
这是报表的勾稽关系。你填写的不对会有提示这是报表的勾稽关系,你填写的不对,会有提示。
嗯 好的 谢谢老师的耐心解答
不客气,祝您工作学习愉快。