你好,你是要退当月附加税吗?

当月误开发票,会计没有及时作废,次月开了红字发票,这样次月我们有增值税留抵,税务局让我们用留抵抵欠税,但是附加税好像抵不了,有什么方法可以退回附加税吗?
你好..比如我们2019年又一笔误收抵欠.增值税有3万..现在给客户把欠的发票开了..超过了3万..我们本月要注销.用抵欠的把3万增值税抵了..剩下的我们缴纳现金..我的问题 1⃣️:9月份注销税务.会影响我们给对方开具的9月份的发票吗.. 2⃣️9月份开具的这个发票.在前台抵欠.并缴纳现金增值税余款以后.还需要缴纳印花.附加.水利吗
1、老师,我们销售放,8月一张发票开错,未作废,要开红字冲红,对方未抵扣,我开好后,发票不用给对方,我们留着直接9月做账吗? 2、做账改怎样做? 3、这个红字发票,增加9月的进项是不,因为8月这个票的增值税已经交了。
就是开发票,本来是出口0税率发票,但是开票时税率忘改了,开成13个税点的啦,发现时又跨月了,次月开了负数发票,去税务她们说要先缴上再退,但是当时公司没有那么多钱,又去税务问税务有人说可能不给退,然后他说可以进行留抵退税,也不知道是怎么操作的,就给抵扣了(我们当时没有进项税,也没有销项,只有开错票的税,和开负数的税)抵扣完还剩下一部分附加税,公司就把附加税先交上了,请问这种情况附加税能退吗?税务当时说的先交上再退是真的给退吗,包括附加税一起?
老师,我们公司很小上个月开了一张发票,交了增值税及附加税,这个月发现开错了于是反冲了这张发票,也没有额外开发票,那上个月交的销项税1.税务局直接退回来吗,还有附加税也是税务局自动退的吗,2.还是我要去申请退税3.还是留在账上抵扣以后的销项税
财务软件录入企业名字太长怎么全都录进去
工资薪金账载金额大于实际发生额,汇算清缴纳税调增,账面怎么处理?
老师好,跨月更正增值税可以重新勾选发票吗
老师,这题扣除项目,为什么不是(500-400)*9%*(7%+3%)呢?
老师,要一份建筑业挂靠单位账务处理的流程
老师,公司是小规模,有一家销售电脑的公司和我们公司合作,公司购买的电脑,鼠标,硬盘,打印纸,打印机,打印机墨盒,墨粉以及公司电脑需要重装系统,软件服务等等都是在这家电脑公司采购和提供软件技术服务,但是这家公司一般都是1年找我们结账一次,今年2025年一年在这家电脑公司拿货和修复电脑一共消费了8千多元,我目前喊对方开具发票,可以喊对方一次性给我们开8千多元嘛
尊敬的纳税人: 您申报的今年三季度增值税销售收入,少于互联网平台企业向税务机关报送的收入金额。请您再次进行核实确认,如属申报错误,请及时更正,以免带来不必要的法律风险和经济损失,影响您的纳税信用记录。 浙江税务 2025年11月5日 老师你好,如果收到这样的短信之后,不管他会怎么样
个体工商户定期定额开出3%的专票140000普票30000应该填到第几栏,定额是270000.系统自动带出
想请教一下月底结转的时候要怎么做账
老师好,我是酒店行业,A客户实际入住消费了1000元,但要求开发票1600元?这个属于虚开发票吗?这600元多开的到时要从私户扣起手续费600*15%=90元的差额510元退回给A?但开始1600元A客户是刷酒店公户的
退上一个月的,因为会计当月忘记作废发票,造成了税款,次月冲红后形成了留抵,用留抵抵欠税后附加税不知道怎么处理
那退不了的,这个不在退税范围内