你好,对的是的,这个税率是13%。
你好 老师 我想问一下 我们想在增值税申报表附表一 中填写6%的税率 但是我们6%的税率 是灰色的无法填写 然后我们增加了一个国标附行业的经纪代理服务(6% ,5%)但是他征收率是写的0.05 这个可以吗?
老师,你好!问一下我在电子税务局查看税种,增值税是6%的其他现代服务,但是我们的业务是出租打印机业务,这两个税率是不是不一致了
老师,你好,我想问下,我们是属于现代服务行业的,我做的技术服务的,我们每个行业是不是有个所得税税负率,增值税税负率?我在哪里可以看到呢?
老师,你好!问一下我们开的进项发票是“*经营租赁*打印机租赁费”和*信息技术服务*技术服务费发票,这两类是不是要交印花税,税目是哪两个呀?
老师,你好,我想问下,我们属于现代服务业,现在电子税务局增加了入账标识,这个是干啥用的?需要我们操作吗?
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
老师,每年一次性发工资4200元,每月工资代扣代缴怎样填写?
老师,是成立个体户或有限责任公司那种好?
老师,个体户与有限责任公司之间有什么区别?
老师,个体户老板给员工发工资需要个税代扣代缴吗?
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复,回复不对我投诉你
IPO过程中财务主要做什么
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复
对公付款,报销单后边附的原始凭证,发票,合同,打款回单,还有什么
那这样这么处理呀,
你看下你有动产租赁的吗?有动产租赁的范围就可以直接开出来,选择13%就行。
营业范围有的,老师,我们的打印机可以看成13%和6%组合租赁吗?6%算技术投入,比如一台打印机一年8388元,6%开3888元,13%开4000元吗;因为
技术投入这个是什么意思?技术服务吗?
是的,因为我们采购打印机的商家也是分开两个税点给我们开票的
你好,那你签合同的时候分开就可以的,技术服务一般纳税人可以开百分之。
好的,老师,在请教一下,我们是根据客户下单了才采购的打印机,货款付了以后,厂家直接发货给客户的,我们没有库存的,比如采购价7190元,一年的租赁费是8388元,但客户分12期从租赁平台上付给我们,这样是不是一种融资租赁呀?我可以把打印机堪做成库存商品吗?因为我们是赚差价的。
哦对的是的,属于融资租赁的可以的。
那我们收入确认是不是应该按每个月收到的租金确认,进项发票远远大于销项发票,这个怎么处理呀?
你好,你的增值税一次缴纳的。
然后你按月做收入这个跨年吗。
一次缴纳?跨年的,那我没有一次性收到租金,有可能还有中途退租的,不同的客户下单时间不一样
你每个月做收入就可以的,你提前收了人家的钱,每个月做收入,只不过是让你一次缴纳了增值税。
没有提前收客户的钱,客户是一期一期打进来的。分12次
那你就是按月做收入交增值税。