你好,对的是的,这个税率是13%。
你好 老师 我想问一下 我们想在增值税申报表附表一 中填写6%的税率 但是我们6%的税率 是灰色的无法填写 然后我们增加了一个国标附行业的经纪代理服务(6% ,5%)但是他征收率是写的0.05 这个可以吗?
老师,你好!问一下我在电子税务局查看税种,增值税是6%的其他现代服务,但是我们的业务是出租打印机业务,这两个税率是不是不一致了
老师,你好,我想问下,我们是属于现代服务行业的,我做的技术服务的,我们每个行业是不是有个所得税税负率,增值税税负率?我在哪里可以看到呢?
老师,你好!问一下我们开的进项发票是“*经营租赁*打印机租赁费”和*信息技术服务*技术服务费发票,这两类是不是要交印花税,税目是哪两个呀?
老师,你好,我想问下,我们属于现代服务业,现在电子税务局增加了入账标识,这个是干啥用的?需要我们操作吗?
公司现在要核算成本。以工单核算成本。比如我要核算5月的成本。我是核算5月份的计划部下达的工单吗?但是5月份的下达工单都还没开始做。还是说我按生产部5月生产什么产品我就核算什么产品的成本。而且我要找一个新工单核算是吧。4月已生产的产品未完工的然后5月接着生产的这种工单我就不核算了对吧。到了6月,我核算5月的成本未完工的然后6月接着核算直到生产完工为止
老师,公司想要上市,需要满足什么条件
老师,房东不愿意开租金发票给我们,然后公司去代开,那请问代开产生的个税及房产税的账务处理是?
老师,只能发三个图片,我等一下再给你发答案,答案部分(4)甲产品成本明细账,工资费用和制造费用最后一行,在产品成本的工资费用,制造费用为什么两个都是零?
老师,您好!请教您 已知条件是:上期结转材料金额为 143690.70,本期领材料金额为 642768.53,完工产品材料金额 599170.30,在产品材料金额 187288.98。直接材料金额 108311.50,制造费用金额 73249.09,动力费用 32353.00。就想求出完工产品的分配率,或在产品的分配率来,从而分配出:工和费的金额。老师,请问公式如何写能指导一下吗?
以工单核算成本,但是我司跟我客户需求下工单,还有一个就是,生产线6月份还在做4、3月的工单。6月都还没有生产5月的工单,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月这都没有投入啊这怎么办呢
图片中营业收入384亿,营业税金及附加才3885万,那么营业税金的税率是多少?
老师,我要0申报,请帮我看看都怎么填
老师,请问哈尔滨食品小经营核准证延期,可以在政务网上提交么
已经申请统计确认的进项税额能够撤销吗?
那这样这么处理呀,
你看下你有动产租赁的吗?有动产租赁的范围就可以直接开出来,选择13%就行。
营业范围有的,老师,我们的打印机可以看成13%和6%组合租赁吗?6%算技术投入,比如一台打印机一年8388元,6%开3888元,13%开4000元吗;因为
技术投入这个是什么意思?技术服务吗?
是的,因为我们采购打印机的商家也是分开两个税点给我们开票的
你好,那你签合同的时候分开就可以的,技术服务一般纳税人可以开百分之。
好的,老师,在请教一下,我们是根据客户下单了才采购的打印机,货款付了以后,厂家直接发货给客户的,我们没有库存的,比如采购价7190元,一年的租赁费是8388元,但客户分12期从租赁平台上付给我们,这样是不是一种融资租赁呀?我可以把打印机堪做成库存商品吗?因为我们是赚差价的。
哦对的是的,属于融资租赁的可以的。
那我们收入确认是不是应该按每个月收到的租金确认,进项发票远远大于销项发票,这个怎么处理呀?
你好,你的增值税一次缴纳的。
然后你按月做收入这个跨年吗。
一次缴纳?跨年的,那我没有一次性收到租金,有可能还有中途退租的,不同的客户下单时间不一样
你每个月做收入就可以的,你提前收了人家的钱,每个月做收入,只不过是让你一次缴纳了增值税。
没有提前收客户的钱,客户是一期一期打进来的。分12次
那你就是按月做收入交增值税。