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境内公司在境外采购商品并在境外销售,境内公司跟该业务相关的成本费用,是不是不能做增值税进项抵扣?

2021-12-02 12:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-02 12:13

学员你好,境内公司跟该业务相关的成本费用,不能做增值税进项抵扣

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快账用户4444 追问 2021-12-02 12:17

这类业务的收入还需要填写增值税申报表么?要填的话,填写在什么位置呢?

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齐红老师 解答 2021-12-02 12:25

这类不需要填申报表,销售方的该业务均是在境外完成的交易,不涉及增值税,故不需要开具增值税发票

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齐红老师 解答 2021-12-02 12:26

不过各地的解读可能有差异,建议跟当地税务确认

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快账用户4444 追问 2021-12-02 13:49

公司有经营多个业务,其他业务也会产生收入销项税。其他业务的销项税可以抵扣上述项业务在境内产生的增值税进项么?境内会有运营团队,会产生与该业务相关的运营推广,办公费等,会产生进项。

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齐红老师 解答 2021-12-02 14:38

其他业务也会产生收入销项税,其他业务的销项税不可以抵扣上述项业务在境内产生的增值税进项,只可以抵扣其他业务收入对应的进项税

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快账用户4444 追问 2021-12-02 15:53

请问是什么原因呢?具参照的条款可以告知一下么?

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齐红老师 解答 2021-12-02 16:31

学员你好,有规定用于免税项目,非应税项目的进项税不得抵扣

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学员你好,境内公司跟该业务相关的成本费用,不能做增值税进项抵扣
2021-12-02
你好,可以的, 没问题
2023-10-10
您好;1.境外,不动产所在地;2.境外,租赁完全在境外;3.境内,服务接收方是中国游客;4.境内。经销权在境内使用。财税(2016)36号文。
2022-02-23
如果无法区分,则不能抵扣增值税
2024-05-16
同学你好,这种贵司需要代扣代缴境外服务器和云储存服务费的税金,使用境外服务器和境外云储存服务的国外发票入成本即可。
2021-03-14
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