你好,需要补做相应分录。现在想消(是把这个款项偿还了吗?)
老师问下哈,19年有笔240的报销账 当时会计记到其它应收款_a.应该是其它应收款_b,现在调账,可以直接 借:其它应收款_b 贷:其它应收款_a 吗? 240元
老师,19年的账有个预付账款借方余额4000元,现在发现是当时做账做错分录没有销这笔账,现在想处理这个余额应该怎么做
老师,19年的账其它应收款贷方余额,可能是当时借款时没录入凭证,现在想消,应该怎么做
老师好,这张发票是去年取得的,当时会计做账是借银行存款 贷应收账款。现在怎样能把应收账款余额消除?
老师您好,因为账科目摆错了,当时是借方红书应付职工薪酬扣款,应该摆在贷方,当时的凭证是这样,借,应付职工薪酬贷,应付职工薪酬,现在要调怎么调,当时摆在借方的这个余额一直在着,现在要调掉
老师,我们做账录凭证的时候,凭证上日期要以什么单据的日期来登记,像费用报销付现金的有费用审批单,是按照审批单上的日期吗
公司平整场地813700元,可以一次性入账?检测站房屋修建及装修折旧折几年?
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老师,如何预测每个月要卖出多少吨货物才能不被亏损
老师,我做账时,公司承兑的社保是做的管理费用--社保费,没有通过应付职工酬走,那我填A104000表时,职工薪酬就=管理费用--社保费+应付职工薪酬-工资,填这两个金额之和了,是吗
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老师,你好,为什么餐饮服务,个人付款,也可以开公司的发票呀
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老师,称重过磅费开票的税目是什么
应该是当时借款出去没做分录
是想把余额冲平
你好 当时借款出去没做分录,需要补做分录,借:其他应收款,贷:银行存款
贷银行存款,是19年挂的账,那银行存款与现在余额又对不上了
你好,当时借款出去没做分录,说明当时银行存款也没有做减少分录啊,现在补做了才是银行存款账实相符啊
但是当时银行存款余额是对的
你好,当时借款出去没做分录 当时银行存款你分录都没有减少,而实际有付出去,这个时候是账实不符的 你能告诉我如何实现分录没有做,而银行存款却是减少的吗
是这样,当时没有见到有借款单出去,可能是刚成立时,钱不知是怎么借出去的,现在就只有见到做有一笔收回的款,现在就想把这余额弄平,不要挂着,能有什么办法嘛
你好 当时借款出去没做分录,需要补做分录,借:其他应收款,贷:银行存款 (这个就是现在处理的办法啊)