你好,这个具体的是什么业务的。
你好老师,已确认并转销的应收款又重新收回 借:应收账款 贷:坏账准备 同时: 借:银行存款 贷:应收账款 坏账准备科目期末余额是贷方,那这样要怎样把坏账准备做平,期末没余额?
老师,19年的账其它应收款贷方余额,可能是当时借款时没录入凭证,现在想消,应该怎么做
老师你好,我三月份开出去发票是一个点,当时钱当月到账了,我做的会计分录是:借应收账款,贷主营业务收入,销项税额,借:银行存款,贷应收账款,到四月份这张发票红冲了,我应该怎么做分录
老师好,这张发票是去年取得的,当时会计做账是借银行存款 贷应收账款。现在怎样能把应收账款余额消除?
老师,你好,保理公司代收货款,当时做账是,借银行存款贷应收帐款,保理费借应付帐款贷银行存款,保理公司给开发票时借财务费用贷应付帐款,这样收款时的应收账款就不平了,应该怎么做账
具体我不清楚,摘要哪儿写的?支付机构提现
这个是是你们第三方收款平台给你打过来的货款。
是的,现在怎样能把挂在账上的应收账款消除?
借应收账款贷主营业务收入、应交税费。
收到,谢谢老师!
不用客气,工作愉快