1.对 2.借其他应收款180 管理费用120 贷待处理财产损益300 3.借库存现金 100贷待处理财产损益 100 4.借待处理财产损益 100 贷营业外收入 120

您好老师,我公司是运输公司挂靠车辆只是收取管理费,现在要处置这些挂靠车辆,当时车辆发票开具我公司是30万,现在处置10万,我没有用固定资产清理而是在开具处置发票时:借:银行存款10贷待处理财产损益9,应交税费1,同时结转当期损益,借:待处理财产损益9,贷:营业外收入9可以吗?
老师您好,这道题影响损益的是100-120=-20元收益吗,麻烦老师帮我写一下分录行吗?①借贷处理财产损益300,贷现金300②借现金180贷其他应收款180③借管理费用120,贷待处理财产损溢120④潘现金贷其他业务收入
老师,麻烦咨询下:存货盘亏的分录批准前是借:待处理财产损益 ,贷:原材料;批准后有一条是应收责任人和保险公司的赔偿是借:其他应收款,贷:待处理财产损益;老师那这个的意思是对方按照成本价来进行赔偿的吗?那企业不是亏了啊,谢谢老师
老师好,问下现金盘亏是下面分录吗? 现金盘亏,按照实际短缺的金额: 借:待处理财产损溢--待处理流动资产损溢 贷:现金 批准处理后: 借:其他应收款--应收现金短缺款(××个人)或应收保险赔款(应由责任人赔偿或保险公司赔偿的部分) 管理费用(无法查明的其他原因) 贷:待处理财产损溢--待处理流动资产损溢 最后一步入管理费用不需要提供发票吧?
老师好,请问:关于库存现金盘盈盘亏的账务处理,无论盘盈盘亏都需要用待处理财产损益过渡一下,批准后的处理对吗? 盘盈: 借:待处理财产损益 贷:营业外收入(无法查明原因) 其他应付款(责任人) 盘亏: 借:管理费用(无法查明原因) 其他应收款(责任人) 贷:待处理财产损益
1月所属期申报几月工资,1月发放12月工资
其他综合收益影响财务报表 但是不影响营业利润对吗
老师好,请问餐饮企业,类似大食常,支付的水,电,燃气,液化气,怎么做会计分录“
老师好 不含税金额是 7042551.09 税金是290741.5217 总金额是733298.603 税金是怎么算的 怎么算出是290741.5217
老师,发放劳务报酬10000元需要交多少个税?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?急啊
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金,但是工资由乙公司承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何入账?
老师,我们公司是一般纳税人,今天申报工资薪金,我们老板让增加几个员工,但是任职受雇从业日期是从2025年8月26日开始,这个日期可以这么填写吗
老师,1月份发了2个月工资,去年10和11月,不是会超?要交个税了?怎么处理?