你好; 你是不是做成到贷方去了 ? 你这个没有跨年的话; 你直接现在红冲了在做就行了。
老师,我资产负债表和利润表上未分配利润上个月对的,这个月报表出来资产负债表上未分配利润期末余额大于年初加利润表本年累计数,我该怎么着手找问题?
老师 您好 我想请教下本年付了去年未挂账的销售产品利润分成 借;利润分配——应付利润 贷;银行存款 这个金额导致资产负债表未分配利润的期末数减未分配利润期初数不等于≠利润表净利润累计数。
老师,你好。九月的时候我的利息收入借贷方向做错了,我这个应该怎么改这个凭证呢?这样导致最后我的资产负债表和利润表的勾稽关系(资产表未分配利润年初数+利润表净利润本年累计数=资产表中未分配利润年末数)现在实际比应该的差着这个数,想知道我现在应该怎么处理?
老师好,我们去年多暂估成本了,今年冲回了,借:应付账款-其他 贷:利润分配-未分配利润,这样是不是得改资产负债表应付账款和未分配利润年初数呢,本年的资产负债表未分配利润年末-年初与利润表净利润数据相等吗,影响他俩勾稽关系吗
资产负债表未分配利润的期末减掉期初数和利润表中本年净利润数不一致,利润表中本年净利润数多了10000元,这个10000元是股权转让计入的利润分配\\未分配利润贷方,为了使两个表勾稽关系一致,这部分要怎么调整呢
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
那我是不是现在借银行存款负数 贷财务费用负数就可以?然后再重新做借银行存款 贷财务费用负数
你好; 你要做 借银行存款 负数贷财务费用 负数; 然后做一笔 :借银行存款 正数 借 财务费用 负数 ; 这样才对
老师那请问我去年的所得税今年汇算清缴退回来的钱我按照这样做账?做现金流量表的时候这个退回的钱要算在支付的税费里吗
你好 ; 是的 对应的 计入支付税费里面 负数里面去写
是写负数的意思吗?如果是累计数那是不是我在总数直接减去这个数就可以了
你好; 是的。 你支付 写的正数; 现在退回 写负数金额 。 也可以的
好的,谢谢老师
没事,希望能帮到你