附表三,这里面是差额计税的事,你自己填写成本的那一块。
增值税申报中附表三进项抵扣明细中进项转出里面红字专用发票栏自动带出来的数据是指已经抵扣了红冲的?还是没有抵扣过红冲了也会提现在那里?
老师,请问下税盘的280元抵扣进项时,申报增值税主表中哪里体现?附表已经填数据了,但是主表没有体现出来,需要自己自动填
3月有一份出口的进项发票发现错误,要红字发票,第一次填红字信息表的时候选了已抵扣,实际应该选择未抵扣,但是当时红字发票已经开出了。 现在发现应该选未抵扣,就撤销了原来的红字信息表并且作废了红字发票,按照正确的信息重新开了红字发票。 但是增值税报表进项转出那里还是会显示数值,按照第二次的未抵扣的信息表,应该不需要转出,这要怎么处理呢
老师你好!请问我8月开了一张红字专用发票信息表,进项是以前已抵扣了。问是如果抵扣过了开的红字信息表进项额会当月转出是吗?电子税务报表进项20栏红字专用发票信息表注明的进项税额数据可以手动改为0吗?,因为我发现进项不够转出后要多交7万税。
我们公司之前收到一张发票,因为是购买饮料用作集体福利的,所以申报增值税时做了勾选抵扣和进项转出的处理,后来发现发票有误,送回销售方作废了,现在收到了对方重新开具的发票,申报增值税时发现报表《增值税及附加税费申报表附列资料(二)(本期进项税额明细)》的第20栏“红字专用发票信息表注明的进项税额”那里,又自动填入了之前红冲发票的税额,但是之前没有抵扣到这笔税额,已经做转出了,怎么处理
老师,请问刷单的收入并不是收入,是公司借支给老板刷单扣除手续费后又进了公账,我该怎么平这笔账呢,怎么证明这是刷单呢
简易计税和一般计税有什么区别
你好,我们公司是生产木托木箱的工厂,叉车需要加油,给开的增值税专用发票,是不是用的也不能抵扣,只能按照价税合计计入费用,谢谢
开通社保就一定要买社保吗
老师你好,这个税收编码怎么出不来,哪的问题啊
老师,二季度开了20万发票 其中专票4万 税额396.03 季度末应该怎么做这笔专票的分录 还有他的税额怎么计提还是需要怎么转出,下月缴纳
像图里这种物流单据,没有给收据,怎么做才能入账抵扣
老师,请教两个问题:1、公司购办公楼产生的契税,印花税,登记费都计入固定资产是吗?2、股权转让需要交印花税吗?
老师,您好,我想问下公司临时工,公司不想给他交社保,但是又想作为成本抵扣,该签什么合同,个税按照综合所得还是劳务所得申报呢
您好~咨询下:现在第三方平台代开的机票 不能申请开具增值税专票吗?
这个成本一般都是需要有发票才可以抵扣。
是附表二,我记错了
你好,这里填写的是你们已经抵扣开了红字信息表之后的。
哦哦,没有抵扣过开了红字发票的不算是吗
对的是的,不算进去的。
好的,明白了
不用客气工作愉快。