你好 ; 你申报的数据 意思是错误了吗?
老师,你好,我公司经营业务需要,2019年12月份发生业务15098284.35 元并有银行流水单,已在2020年1月征期申报2019年第四季度款项时申报无票收入并提前缴纳税款480125.44元;与此同时因我司票份为每个月25份,不够开具合同所需发票金额,现在要补开2019年12月申报的收入;由于2019年12月时我司公司经营地址在变更,没有办下来租赁凭证,故2019年12月和1月申请超限量未通过;因怕中途有作废等发票,故现在才向贵局申请1650份发票补开2019年12月的收入,望贵局批准, 19年12月发生银行流水15098254.35,当时已经按无票收入申报并提前缴纳税款480125.44元,当时租赁合同没有办下来,没有办法申请超限量,所以今年4月申请的1650份超限量补开19年12月份的收入,如果4月发票全部开对是没错的,关键是有一张开错了,已经跨月了,税款在12月份已领缴了,我现在可以红冲一张吗,税款的话转到那个月里,还是怎么办? 可以把我这张开废的税款,转到五月份吗?
老师,用友出现要我审核,怎么操作,怎么增加另一个人,我前面做用友是不要我审核就可以做账的,怎么操作呀,最好设置不要审核的,朋友说如果审核制单人和审核人不能为一人,在权限下的用户增加审核人,但是我出来图1 界面,奇怪了,资产负债表没有资产数据的出现了图2 的界面,朋友说审核记账后才可以期间损益结转,最后出报表,但是报表怎么还是以前的账套的公司名字,我现在这个账套名字不是这个呀,怎么设置报表呢,公司名字,如图3 ,今天小规模是最后一天报税啊,这样都做好了,就是差报表出报表的时候就显示这个报表不正常,嗯,然后显示还是我另外一个公司的名字,我这是新账套啊,因为又做了一个小公司啊,这该怎么做呀?
老师好,刚接手的账,去年9月份就按暂估结转了成本,汇算清缴已经按这个暂估申报了,但是在5月31日前也取得了这个暂估的发票,如果现在反结帐到去年9月红冲了了那个暂估分录,重新按取得的发票做的话,那么主营业务成本就虚高了3万,相应的库存商品也虚少了3万,如果是这样,这个账怎么更正,如果更正,财务报表和所得税汇算年报是不是也必须得更正?有没有不用更正报表 调账的好方法?
老师你好,以前年度的进项税额已经认证抵扣了,结转未交增值税的时候也是按照增值税报表结转的,报表没有错误,但是会计填写记账凭证的时候没有写进项税额,都写成管理费用了。现在在做调整 借:应交增值税进项税额10 贷:管理费用10 借:管理费用10 贷:以前年度损益调整10 借:以前年度损益调整10 贷:未分配利润10 这样做了又会导致我这期的进项税额增加,我应该怎么调整呢?
老师,您好! 1.以前年度有个月收入做了忘记结转销售成本了,现在怎么调整,分录怎么写? 2.本年度有两个月(6月和7月)销售成本也没结转,都报了增值税了,现在是10月份,怎么调整?(我知道6月已经所得税报了,7月能反结账把成本给转了吗?因为7到9的所得税还没报)
老师,你好!个税申报问题!员工员工五月入职。那我六月申报个税需要给他申报吗
老师好,请问土地复垦项目开票是开什么类目
老师,收到合伙人交了100万 实收资本90 给执行事务合伙人的管理费10,这10万不能计实收资本 以后也不返还合伙人 这种情况怎么计分录 借:银行存款 贷:实收资本 90 剩下的10万计啥科目,属于费用,下个月要付的。下个月付的时候 借:管理费用10 贷:银行存款10
老师,您好!公司像股东公司借款,和像股东公司的实际控股个人借款,从税务角度来分析,哪种风险比较低比较好
员工受伤,公司赔偿给员工,要做在哪个科目
预付账款和应付账款,哪个方向有余额代表对方欠票呢
老师请问下,收回货款用承兑,贴现后,本来是我们支付费用,但是系统误操作,变成客户支付费用,他现在要我们把这个费用转账给他,这个要怎么处理比较合规?麻烦知道的老师回答下感谢
请问这个是什么意思呀?
科研项目试验期间租赁班车计入那个科目?
你好,老师,前会计忘记做进项税额留抵分录,我该怎么补呢?
是的,有两张凭证没有审核,没有记账,期间损益也没有结转!
你好; 那你就去修改申报表就行 了、 系统这边找软件售后 看看 补做账 和审核 结转损益出报表