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公司清算了,之前预提的进项加计抵扣额一直没有销项可抵,怎么处理已加计抵扣的进项?账务应该怎么处理?

2021-12-03 12:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-03 12:02

借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入 抵扣借应交税费,未交增值税贷应交税费增值税加计扣除。

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借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入 抵扣借应交税费,未交增值税贷应交税费增值税加计扣除。
2021-12-03
借管理费用贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-12-03
你好,当时留底的分录怎么做的?
2022-04-11
借:应交税费--未交增值税 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
2021-05-07
你好,115块钱,现在做分录红冲这个分录,做一笔正确的,汇算的时候把这个税额一起加入招待费里面
2021-05-07
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